你好,这个你要去找一下管理员。因为在表上本身是没有多叫的,你肯定是填了它才自动算出来那么多。

小规模企业,10-11月申请增值税退税,现在在申报21年度第4季度增值税,但发现金蝶软件上记账的增值税与电子税务局上面计算的增值税相差0.99元 第4季度金蝶软件与电子税务局应申报增值税一致。 请问如何做增值税差额调整 麻烦写一下分录
老师好,请问2021年度汇算清缴所得税多交部分,不要申请退税,留以后月份抵应交增值税。如何在电子税务局操作申请?
小规模公司季度缴纳增值说多缴纳如何在电子税务局申请下期抵扣应交增值税呢
公司是小规模纳税人,一个季度报一次税。 现在已经确定这个季度超过50万,需要缴增值税, 怎么去计提10,11,12月的增值税呢? 按以下方式做账正确么? 借:应交税费—应交增值税—未缴纳 贷:应交税费—应交增值税
小规模公司,税种核定是增值税季度缴纳、但是登陆电子税务局,那边有个要申报,写的是增值税及附加税预交税款申报、那小规模还要增值税预交么?小规模没有增值税的啊
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
在季度申报直接按照百分之3征收率缴纳的 按照小规模优惠政策减按百分之一的税率缴纳 中间的差额多交的部分可以申请下个季度抵扣吗
还是说要问专管员
你好,你是开了专票吗?还是怎么样?
是 的开了专票部分的
你好,你开了专票,开了3%,就直接按3%交了,不需要去退税
我开的是百分1的 但是按照百分3征收率交的增值税
你好,如果是这样子的话,是可以去申请的,去找管理员这样子的,他是多收了。