你好,未交增值税在借方有余额了,已转出未交增值税结转过来的,不用再结转了。
老师好,在需要缴税的情况下,我月末计提 借:应交增值税—转出未交增值税10 贷:应交税费—未交增值税10 次月缴税 借:应交税费—未交增值税10 贷:银行存款10 ,可是这样每月应交增值税—转出未交增值税借方就有余额了,请问老师再怎么做分录呢?
老师,我这个月这么写分录对吗?转出未交增值税需要 转到 未交增值税吧?我之前还有留底,未交增值税是借方余额,我这个月账务这么处理对吗?
有留底的情况下,未交增值税借方余额。月末是否还需要将转出未交增值税 转到 未交增值税里面呢?
老师,当期销项税额大于进项税额,但是上期有留抵,这种情况月末还需要结转增值税吗,转出未交增值税到未交增值税里
22210103应交税费-应交增值税-转出未交增值税年末余额在借方,需要结转到未交增值税
高新技术企业,技术转让所得,超过500万的部分减半征收企业所得税,是减半后乘以15%还是25呢?
老师,销项税额贷方有余额是开出票的税额,减去进项税额,就是留底退税吧
老师,我们只有委托对方出口货物的,那我们需要勾选自营出口收入嘛?委托出口明细表需要填嘛?然后总分公司合并申报的,只有一家分公司怎么分摊三个要素比例?
残保金,老师,当年干的月份不够一年算临时工吗?这种人员残保金怎么算人数?
工会经费带出来的工资是个税体统里工资薪金吗?
有采购,有库存商品,有直接人工属于什么类型企业?行业毛利多少?如果开票收入15万,最少要取得多少材料成本票才说的过去?
老师本月企税报表有没变,第一行已计入成本费用职工薪酬怎么取数
请问下公司购买的华为手表可以做福利费吗?具体怎么做账呢?
公户把钱还还给老板怎么写摘要,之前老板从转钱写了往来款
一个公司能开几个基本户?
这是啥意思??
借应交税费未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税,你不是做的这一个吗?已经结转进去了,还要结转一次啊。
不是这个分录。借:销项,进项税额转出 贷:进项, 转出未交增值税。 目前未交增值税是借方余额,是否需要再做一个分录:借:转出未交增值税 贷:未交增值税?
你好,需要的需要做结转到未交增值税的。
我是每月正常结转到未交增值税,这样科目余额自动冲减留底数是吗?
对的,是的,是这么做的。