嗯嗯,就那样子做就是了

老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
老师,请问一下公司存款银行用来支付货款,还是说向法人借笔钱,借银行存款 贷库存现金 或者直接借银行存款 贷其他应付款好点?
老师,请问一下公司存款银行用来支付货款,还是说向法人借笔钱,借银行存款 贷库存现金 或者直接借银行存款 贷其他应付款好点?
老师,我想问下,平时做账都是借库存现金或者管理费用,贷,其他应付款,然后银行钱提到法人卡上,可不可以直接做其他应付款,贷银行存款
老师请问公司现金支付可以通过其他应收款来支付吗?如:转钱给股东或法人,借:其他应收款~股东法人,贷:银行存款,现金支付时,借:管理费用,贷:其他应收款~股东法人
老师,想咨询一下,我公司25年9月给客户销售的货,客户一直没要票,我们当时也没做无票收入,现在26年6月,要我们给他开票,这个票能开吗?有风险吗
酒店购买10把雨伞给住宿客人使用,做什么费用
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
那有些人说要借其他应收款,然后拿票来冲,合理不,借其他应收,贷银行存款,如果拿不来票一一直挂到账上合理么
是的需要发票来冲的。不冲的话麻烦
是不是没有票一直挂账要交税,那个是什么税,多少税率
年度不还,按老板分红交20%的个税。
老师是不是按照其他应收款挂账的金额20百分之来算
是的,就是那样子的