同学您好,(1)提取时 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)上交时 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款(或现金)

老师,请问残保金需要计提吗。做账分录是怎样的
怎样计提残保金,会计分录是怎样的
请问残保金用计提不,会计分录是怎样的?
请问,计提,支付,退回,残保金的分录是怎么样的?
老师你好 请问计提和支付残保金怎么做分录的?
我公司为一般纳税人,公司阿里巴巴有刷单提高店铺业绩的情况,请问写个需要交税吗交税的的话是个人购买的不需要开票从未开票收入申请吗
之前付了款,确认发票无法取得,当时也没有暂估费用,现在怎么平账
老师,公司银行账户被冻结了,三方协议不行了,公司社保有什么办法缴纳吗
老师,生产出口企业首单预收货款要做贸易信贷报告吗?
A公司无偿借给B公司100万 需要缴纳增值税吗
老师好,赠送的股权是否有出资义务?
各位老师大家好,壁画在开发票的时候,属于那个大类分项呢,请老师们指点一下,谢谢
公司在10月份申请成为一般纳税人, 现在更正7-9月增值税申报表收入金额(当时还是小规模纳税人)同时更正财务报表同企业所得税申报表。 10月份申报表是一般纳税人 我点击更正,金额没有同步更新,这样子我还需要更正吗
甲方是总包,乙方是分包,丙方是否劳务班组,现在甲方付款100万,其中30万甲方代发工资,工资表由丙方提供,甲方直接将30要播工资表打到工人卡上,70万转到乙方账户,乙方扣除税费鸡管理费剩余的款打到丙方公户。那么100万的发票是否由乙方提供?丙方需要给乙方开具多少金额发票。30万的代发工资在乙方和丙方的账户上如何体现?
老师晚上打扰一下,我想问问个人经营所得税是怎么计算的
退回同 是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
这样可以吗?借,管理 贷,应交税费 支付时,借,应交税费 贷,银行 退回时,借,银行 贷,管理
同学您好,是的没错, 是这样的
我这样残保金记应交税费没错吧?
同学您好,其他应付款--残保金这个好一些
退回的分录呢,我看之前的会计入的是应交税费,有什么区别吗
同学您好,他以前交时一直用这个科目是吗?