你好; 你这个是成本发生的; 你应该有发生成本的; (你项目还没有开始吗 )
请问老师,研发人员出差外地的公共汽车票,但是,这个项目是受托研发他是走生产成本。合同只是在科技部门备案,税局还没去,还不确定可不可以增值税0税率也可能开6%!我做账这张车票该如何处理?是不抵扣进项,票先入账等确定后再进项?还是票先放那不做账?还是直接抵扣进项,以后再进项转出?哪种做法才可行?
公司有个项目,去年签的合同,合同价为75万,去年发生成本51万,但项目被政府叫停了,去年年底我们已开具了发票23万,也收到了23万的工程款,对方现在也没有人管这个事了,马上又年底了,这个项目增值税和所得税应该如何处理?
老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
老师好,我司是对应政府工程的,项目中标后,要先开出项目合同款30%的发票,发票金额400万,税率9%,增值税36万,但项目才刚接到,成本还没有,请问我要如何做账务处理
老师好,我司是对应政府工程的,项目中标后,要先开出项目合同款30%的发票,发票金额400万,税率9%,增值税36万,但项目才刚接到,成本还没有,请问我要如何做账务处理
资产负债和所有者权益负的因为什么
6月份有出口报关单,没开发票。 现在7月份有个出口应征税报关单用途确认 要申报未开票收入吗? 这个未开票收入和增值税申报的未开票收入一致吗?
老师,工资表多做了2角2分,怎么做分录? 不用付钱的
老师,2020年12月我们给某个公司开了81600的发票,但是对方一直没有付款。去年联系对方的时候,对方说他们会计已经平账了,那我们这边应该怎么处理呢?
我是客户,供应商提交报价单,我司还不知道是在A公司还是B公司购买,所以报价单需方填了两个公司,请问盖章怎么盖,还是说分开两个公司报价单一式两份这样
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2024年11月1日,甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元,“坏账准备”科目贷方余额为25万元,公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份,甲公司发生如下相关业务:(1)11月5日,向乙公司赊销商品一批,按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣。(2)11月9日,一客户破产,根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。(3)11月11日,收到乙公司前欠的销货款500万元,存入银行。(4)11月21日,收到2022年已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。(5)11月28日,向丙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税额为13万元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,坏账准备的账务处理(7)12月31日甲公司的应收账款余额为900万元,期间坏账准备未发生事
老师,深圳公司在工商局变更地址后,去哪里查询进度吗?
若是5月收到的8000元没开票,然后在未开票收入栏报税,7月又把这笔8000元开票了,那纳税申报表要怎么填?
请问签订了招标代理合同,开票方开“*现代服务*咨询服务费”是否可以?
老师,公司危废处理费计入什么会计科目
是的,中标任才开始几天
你好; 那你发生了在做哈; 没有发生先不做分录 。 你开出去做; 借应收账款 贷应交税费-应交增值税
老师好!借:应收账款36,货:应交税费36万?
你好; 是的;先按照税费金额挂账哈