你好 可以直接: 借:预付账款9000 贷:银行存款9000

7月应付工资 102555 扣减员工宿舍房租 1220 电费407 罚单260 收回代垫费用880。实际支付99789。这个提取会计分录要怎么写,发工资的时候要怎么写。麻烦详细的
公司给员工租了员工宿舍 一次性付款3个月的 完整的会计分录应该怎么做了
公司租的给员工住的宿舍 每个月会固定收房租费 支付物业费同时收到发票 借管理费用-房租 贷银行存款 发放工资的时候扣除个人房租部分 借应付职工薪酬 贷其他应收款-员工房租吗 那这部分其他应收款对冲的是哪一部分
租房款6个月,付了9000元,用于工程上的员工宿舍,预付的时候要怎么做分录
老师,你好,6月份开始给职工租的宿舍是4000元每月,单位负担3600其余400职工均摊。单位一次性付48000,分录怎么做,这个月也要摊销房租分录怎么做
购买红枣,供应商发票开成了腰果可以吗?
老师,什么情况下可以分配利润?分配利润怎么做账?分配利润的金额怎么来?
老师好,我们是建筑公司,想问下工地购买的意外伤害险是记到哪个科目?谢谢
老师我们公司是一般纳税人,开具了二手车机动车发票,如何申报增值税?
房产,土地租赁开票可以写到一起折算成一行吗,还是要分成两行开票
单位取得生育津贴和支付给员工的生育津贴分别 怎么做分录
老师,所得税汇算清缴上年有留抵广告费用金额,今天没有广告费用成本票,留抵金额在今天怎么抵扣呢?
老师,老板的车做为投资款相当于转到公司名下,需要做哪些处理,老板要交什么税,公司要交什么税,怎么交
应交税费负数可以吗?去年的做错账了,一直延到今年,小规模
我们3月才有出口销售,那3月租赁进项税费按收入分摊,收入核算是1到3还是只是3月收入
那用于工程的员工使用,是放在在建工程吗?
抵消预付款怎么做?