您好,同学,是可以的
老师,21年12月暂估了一笔成本,22年汇算清缴前才收到发票,暂估金额比实际成本要大,差额要汇算清缴纳税调整项目明细表的收入类调整项目其他里还是扣除类调整项目其他里?
学堂老师,问一下,汇算清缴,五月底去年暂估的费用发票没有到!汇算清缴调增的话直接在纳税调整项目明细表里45行其他填写调增可以吗?
老师,请问暂估的管理费用没有发票,年度调增的时候,是填写在纳税调整表,扣除类-其他,栏次吗?
老师我不小心把暂估成本调增部分填到纳税调增表的45栏其他里面了,这样可以吗?
老师企业年度汇算,需要调增的暂估成本,填写到纳税调整明细表45栏次其他里可以吗?
谢谢老师,那账上我可以借以前年度损益调整,贷应付暂估款是吧
您好,同学,是这样子的