您好,不用动去年的报表,把账做到今年就可以了

20,21年改了个税汇算清缴报告该修改哪些底稿,(老师让我改好20年的再做21年的,下载20年的年报根据上面的数据填报告),不是很明白可以详细点告诉我怎么弄吗,第一次弄这个 第一张图是改前的21年12月份个税 第二张图是改后的20年12月份个税 第三张图是改后的21年12月份个税
公司要退租户22年部分租金,但是在21年12月已开了22年全年租金,我们开冲红字发票,这个21年12月的增值税申报表需要改?房产税需要去修改?
老师,我这边一月申报21年第四季度预缴企业所得税申报表,收入金额填多了,我现在报年度报表,按照实际收入来填,去年季报收入需要再回去修改吗,我去年财务报表和年度报表都已经修改过。就是去年第四季度预缴企业所得税没修改,这个影响吗
21年的所得税费用,补计提到22年,申报22年的所得税年报时,这个数据应该填在哪一拦,所得税汇算清缴时,应该填哪几个表
22年初补计提21年所得税和22年收到21年所得税退税 做的分录都是直接计入利润分配-未分配利润 那么改变了21年的未分配利润 这是需要在22年申报21年年报时填报的吧?这种情况是填在哪里?
本公司职工当月发当月工资,但是1月工资由于资金不足没有发放,2月报1月个税按工资表正常报还是0申报?
在超市买的蔬菜开免税是不是开错了
老师,建筑服务开发票时工程服务和工程款性质有区别吗?
疑点名称:购产销存测算收入申报不足风险疑点,疑点描述:以收付实现制核算延迟确认收入。什么意思?如何解决?
老板注册几家空壳公司。没有实质业务,转往来款用,往来款又不归还的,做账有风险吗?
老师好,建筑施工企业,汇算清缴A项目成本未到,我先用B项目成本做账,待A项目成本到了我在还回去可以吗?,以往都是各个项目分清的,谢谢。
老师,劳务派遣上一级的税收编码是什么?
老师,年底的成本过高,收到的发票可以只抵扣进项次月再计入成本吗?
老师:生产企业,不走免抵退,怎么免税申报?
老师您好,现在开始没有劳务这个大类了,那以前开维修类,大类选择的是什么大类呢?
是做到今年的 结转借:所得税 贷:利润分配-未分配利润 那么不是改动了去年的未分利润吗 不需要去修改汇算清缴所得税年报表吗?
对呀,影响的是去年利润,把年报更正下就可以了,去年的报表不要动了
“把年报更正下就可以了” 这个是指现在做的22年汇算清缴填报里修改吗?
是申报的那个年度的财务报表
没明白哦 22年收到21年所得税退税 修改21年的财务报表?
是的,修改21年年度财务报表
你前面又说不要动去年的报表?
要修改下年报,汇算清缴的那个年报,不要去动前面的账