你好; 比如企业违约金,汇算清缴的时候可以扣除,税收滞纳金不可以扣除。 《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,下列支出不得扣除: (一)向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项; (二)企业所得税税款; (三)税收滞纳金; (四)罚金、罚款和被没收财物的损失; (五)本法第九条规定以外的捐赠支出; (六)赞助支出; (七)未经核定的准备金支出; (八)与取得收入无关的其他支出。 营业外收入; 一般 是hi 月末结转到本年利润去的; 一般不涉及调增的

老师,汇算清缴时营业外收入和营业外收支需要调增吗?
老师,汇算清缴时营业外收入和营业外收支需要调增吗?
汇算清缴所得税时需要调增调减意外支出和营业外收入吗?
营业外收入和支出汇算清缴需要做什么 要调增调减吗
老师,年度汇算清缴营业外收入及支出要调增或者调减否
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
那就是营业外除了罚金 滞纳金要调增 其他都可以
你好; 是的; 一般是说的 经营原因 产生的合同违约金 和罚款 可以税前扣除; 其他的 上面列举的 这些营业外支出 都需要调增处理的
我的是安监的罚款支出 要调增吗 和生育津贴的补助部分没转给员工的 要调减吗
你好; 这个要调增的 ; 2. 津贴补助这个是走往来科目; 不调整哈; 你之后 转给员工 就可以了
我说的是以后就不转给员工了。
不转的话; 这部分 记入营业外收入; 缴纳所得税的; 这个会的
不转给员工那需要调吗
你好;要转营业外收入; 会缴纳所得税的
我的意思是,已经转营业外收入了。不需要调减了吧
你好; 正常就是结转到本年利润; 影响收入总额; 到时报所得税即可 ; 汇算的时候不单独填写表格去调增哈
营业外收支在哪个表里面填的?
你好; 在你们的 主表利润总额 里面 体现; 有调整的营业外支出 的 在纳税调整表里面体现的
其他里面吗
扣除类项目 其他里面 ; 不是这个收入类里面哦 ;下面一个扣除类
收到的政府补助不需要调减吧
你好; 这个 一般不用的