你好,你这个免税的是正常免税还是开错了,如果开错了的话不对,这个免税的在第一行和第三行需要正常缴纳的,你这个不能免税。

您好老师,个体户开具发票,税率是0,就是没有税,8月份开具了一张税率是5的,也就是开错了,现在季报, 1有没有影响,是不是和0税率一样申报,还需要缴纳税款吗? 2错了红冲,开具一张正确的, 3还有什么事项吗?求解谢谢老师
老师你好,请问文化事业建设费以啥为依据缴纳税款呢?我们小规模娱乐有限公司,开具专票和普票收入为168万元,我申报文化事业建设费,咋以1728405.25为依据缴纳税款呢?麻烦老师帮我看一下是否正确
老师你好,请看一下我这个申报表有啥问题吗?由于1月份开具了许多免税发票,请帮我看一下这个申报表缴纳税款正确吗?今年有没有出一个政策,超过30万,开具免税的发票需要缴纳税税款。麻烦老师看一下我缴纳税款是否正确呢?
您好老师,麻烦问一下,小规模纳税人,我2023年第一季度开出了60万的免税发票,因为没有免税了,我按一个税点申报缴纳的增值税,第二季度红冲了这些,然后按一个点的税率开出去了,第二季度我需要怎么申报增值税?
老师,我在年初时开具一张免税负数发票,90万,是去年12月份没作废成功的。在3月份时又开了一张税率是1的35万正数维修水渠发票,我申报增值税时填写0了。免税和不免税可以互抵吗?我超过30万了是不是需要缴纳税款呢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那我现在申报了,需要修改申报表吗?当初自动生成了,我就申报成功了
对的,是的,需要修改的。
5月份修改可以吗?老师帮我看一下,第9栏免税销售额,重新填到第1栏吗?
可以 第九栏的那个金额在第一栏和第三栏里面增加。
老师按理来说第3栏的金额是,开具增值税普通发票的合计金额对吗?也包含第九栏吗?
是的,不包含在里面的,需要交税才填写第三栏,不需要交税的不用。
请问不修改申报表,给统计局有啥风险吗?
你好,统计局那边不管的。
老师我可以把第9栏的金额,到时写到7月申报时的第一栏里面吗?现在就不修改了,可以吗?
不可以的,你这种有风险。
因为它属于一到三月份的所属期的纳税义务完了,你这种需要交滞纳金。