你好,你这个免税的是正常免税还是开错了,如果开错了的话不对,这个免税的在第一行和第三行需要正常缴纳的,你这个不能免税。
您好老师,个体户开具发票,税率是0,就是没有税,8月份开具了一张税率是5的,也就是开错了,现在季报, 1有没有影响,是不是和0税率一样申报,还需要缴纳税款吗? 2错了红冲,开具一张正确的, 3还有什么事项吗?求解谢谢老师
老师你好,请问文化事业建设费以啥为依据缴纳税款呢?我们小规模娱乐有限公司,开具专票和普票收入为168万元,我申报文化事业建设费,咋以1728405.25为依据缴纳税款呢?麻烦老师帮我看一下是否正确
老师你好,请看一下我这个申报表有啥问题吗?由于1月份开具了许多免税发票,请帮我看一下这个申报表缴纳税款正确吗?今年有没有出一个政策,超过30万,开具免税的发票需要缴纳税税款。麻烦老师看一下我缴纳税款是否正确呢?
您好老师,麻烦问一下,小规模纳税人,我2023年第一季度开出了60万的免税发票,因为没有免税了,我按一个税点申报缴纳的增值税,第二季度红冲了这些,然后按一个点的税率开出去了,第二季度我需要怎么申报增值税?
老师,我在年初时开具一张免税负数发票,90万,是去年12月份没作废成功的。在3月份时又开了一张税率是1的35万正数维修水渠发票,我申报增值税时填写0了。免税和不免税可以互抵吗?我超过30万了是不是需要缴纳税款呢
你好老师,我们公司之前预付的一年房租,一直没有开发票,放在“预付账款”里面,后面每个月正常摊销了,这个月收到了专票,想问一下增值税部分怎么处理,谢谢
实习生个税按劳务报酬所得申报,需要个人开发票吗
老师好,一般纳税人企业所得税申报表中附技事项 已计入成本费用的职工薪酬包括临时工的工资吗
老师,有些临时用工10月做了6天,我是以发工资的形式还是以发劳务费的形式给他们公户转账,谢谢@董孝彬老师
老师,我想问一下,如果资产入重复。之前的折旧需要做减少吗
你好老师,9月份新增的房产原值,10月份申报房产税?还是等第四季度再申报
你好老师个体户经营超市付给其它店铺的利润会计分录怎么做
老师,你好请问一下,有一批货已经出库了,我也已经确认收入了,还交了税,同时也结转成本了,现在领导要求把这批货退回家,我会计上怎么处理了
老师您好,8套夹具2万元,应该入固定资产还是低值易耗品?应该怎么入帐
老师,买的电脑可以一次摊销吗
那我现在申报了,需要修改申报表吗?当初自动生成了,我就申报成功了
对的,是的,需要修改的。
5月份修改可以吗?老师帮我看一下,第9栏免税销售额,重新填到第1栏吗?
可以 第九栏的那个金额在第一栏和第三栏里面增加。
老师按理来说第3栏的金额是,开具增值税普通发票的合计金额对吗?也包含第九栏吗?
是的,不包含在里面的,需要交税才填写第三栏,不需要交税的不用。
请问不修改申报表,给统计局有啥风险吗?
你好,统计局那边不管的。
老师我可以把第9栏的金额,到时写到7月申报时的第一栏里面吗?现在就不修改了,可以吗?
不可以的,你这种有风险。
因为它属于一到三月份的所属期的纳税义务完了,你这种需要交滞纳金。