同学您好,一般 以没有发票的成本要调增,很容易,将一些要调增的发票取下也可以调增的。
老师,我们以前年度的招待费在汇算清缴时没有调增,我现在想要把之前的招待费所造成的企业所得税补缴回来,我该怎么做呢?
已知本企业年度所得税预警值(税负)是0.5%,纳税调整增加额是9555.60(业务招待费的),本年已经累计缴纳了所得税额13648.05元,现在想要补交5120元年度所得税,请问要调整多少金额?
老师,企业所得税汇算清缴,想交所得税,已经调整招待费了,没有广宣费,怎么纳税调增了,怎么降低成本,不想增加收入
老师,您好,企业所得税汇算清缴完成后,调整了视同销售收入、业务招待费、广宣费的调减,这时候需要调整22年度财务报表吗?
老师,想问个问题,如果个税汇算清缴少报了,需要调整,那为啥必须调整企业所得税汇算清缴?而且是调减成本费用?工资不是少报了应该是调增成本了我怎么感觉?
老师,我们公司之前账应付职工薪酬和应交税费还有其他应付款这些就一直都和实际对不上,十月份所得税报表不是就要开始核对应付职工薪酬了嘛,有没有什么办法调整一下
老师,请问未开票收入,小规模怎么报税?
老师,申报经营所得税填报那里的利润总额,和利润表的利润总额,数据不一致?是哪里出了问题呀?
老师,月末调汇只是调当月未收到货款的还是要把所有的都调汇?
老师:甲单位购买了5辆新能源车走的融资租赁,车辆给到乙单位使用,每月的分期利息及分期还款都由乙单位支付,请问这两家的账务怎么处理?
老师,这个单子出货开发票时,片石,后面的冀啥的还用写吗,商品个服务税收编码咋写
老师,公司(一般纳税人)2025年5月买了一辆车含税价51800元(不含税价45840.71,税额5959.29元)已经一次性折扣了4年了,现在公司2月份把车买掉了,买了含税价26000元,那账怎么弄,分录怎么写
老师,计提工资什么情况下不计入管理费用而计入主营业务成本?
老师,项目采购材料的送货清单是跟着发票入账还是跟着合同留底备查?
早上好,老师请问下,公司生产型企业,有出口,有内销,9月出口30万人民币,内销500万,出口货物有5万是股东另一个厂生产的,开票给我们,在不能视同自产的情况下,这个月的退税要怎么申报,进项税额39万,麻烦老师帮忙算下这要怎么算退税?
填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他
如果调增10万左右都可以填在30行其他里面吗
同学您好,你好,可以的, 没问题
好的,就填写在30行其他里账载金额里就可以了吗
是的没错, 是这样的
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)