你好,学员,耐心等一下

老师,我们给客户开了两百多万的发票(总合同900万),还未发货,客户付了200万就要求我们开200万票出来,增值税申报表肯定是确认收入和销项了,但实际我们并没有发货,从会计准则上来说,它并不符合收入确认条件,应该怎么做呢?
老师,我问下,我们公司再第三方平台销售,客户签收之后,第三方平台打款不按客户实际的价格发给我们的,而是按照我们供货价跟我们结算的,平台说的!绕后客户开票是按客户实际价格开的!那我确认收入怎么确认?因为不是所有客户要票,所以有一部分是未开票收入全的,但是未开票收入我是薄实际第三方平台打款给我们算的!平台不愿意来营销费发票给我们!老师我这样做没问题吧?!
帮忙解答一下:该题中我实际收到客户货款是400万,但是2年后我确认收入确是449.44万,那么我给客户开的发票是400万还是449.44万。如果是开449.44不是跟实际收款400万不符了
老师,确认未开票收入,比如我在12月预收了款项2万,在4月的时候才销货1.5万给对方,没有开票,那我是直接在4月确认1.5万的未开票收入呢还是2万呢,还是先不忙确认收入,等到下次把剩下的货物一起发给对方了才确认收入2万
公司是仓储租赁业务,下月5号依据上月账单金额向客户收款,如1月账单10,008元,客户实际付款1万元,8元客户明确不愿意支付,请帮忙解答以下问题: 1、账单10,008元,实际收款只有8元,发票是开具10,008元还是开1万元? 2、合同中没有折扣或优惠条款,8元是否可以不算收入入?
老师,我们公司是卖砖的,现在要开票收账回来,需要提额,税务局说要合同,购进发票,可是我们这种行业本来就是核定征收,没进来票的,但是业务是真实的,要提额怎么办?
经营租赁,现在改成生产生活服务了,公司厂区办公楼租赁费,是不是只能开成生产生活服务中的商业营业用房经营租赁服务
百分之9的销项税 进项13可以抵扣吗
老师请问下,给客户的业务员返点从公帐走,然后没有发票,这个账务要怎么处理?这跟佣金有区别吗?哪个需要申报个税,有点整不明白了?
取得的发票商品进价80,然后正常售价是九十,顾客要开到单价200的话,这种情况可以吗?
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例分比较好?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师这题怎么选?16.【单选】下列各项中,应当按照“特许权使用费所得”项目征收个人所得税的是( )。 A.作者去世后,财产继承人取得的遗作稿酬 B.个人取得特许权的经济赔偿收入 C.个人出租土地使用权取得的收入 D.个人发表摄影作品取得的所得
老师您好!我们账上有一台汽车。账面净值现在是12万,可以以5万销售给客户,并开票吗?
老师好,我们公司26年二季度接到税局电话说:系统有卡点享受30万优惠预警,我看了看这都是有合同真是发生的业务,我们不含税销售额2776641.57,他们给的建议是红冲一张或者在开一张,系统就不会出现预警了,我们应该怎么处理?
按照新要求增值税法,销项税,进项税预缴增值税会计分录都怎么记账?月末还要放到未交增值税里吗?麻烦写一下完整分录,开票,收供应商发票,劳务预缴增值税,月底结转
你好,学员,超过一定时间是包含重大融资成份,在未确认融资费用里体现,开票是按主营业务收入的金额来开票的
开增值税发票是按金额449.44万数开票吗,那我无形之中不是多交了一部分增值税吗?
借:合同负债 4494400 银行存款 584272 贷:主营业务收入 4494400 应交税费-应交增值税-销项税额 584272
可是对方客户能同意吗?对方客户只付了400万,对方也只确认了400万的货款,再给人家开了金额449.44万的发票,那对方怎么入账呢?
你好,这就是包含融资成份的会计处理方式哦