您好,借以前年度损益调整,贷其他应付款

老师,我去年12月多计提了0.19增值税,现在今年来处理,怎么做分录呢
请问去年12年月未交增值税未转出,今年一月份缴纳是账上直接做了缴款分录,请问本月看到未交增值税贷方这笔金额需要怎么分录处理?
老师,去年12月结转成本时少结转70元,现在怎么处理?做分录:借:利润分配-未分配利润70 贷:主营业务成本 70是否正确
老师,去年2022年6-12月的水电费未结转成本,请问放在今年怎么处理,会计分录怎么做呢?
老师,去年2022年6-12月的水电费未结转成本,请问放在今年怎么处理,会计分录怎么做呢?
我们是民非企业,由四家发起单位共同出资,每家出25万,我们的注册资金是30万,在注册阶段每家已出资7.5万元,合计30万,这三十万我是计入了非限定性净资产,后续每家单位还会各打17.5万进来,合计70万,这70万如何做账,如何报税
老师好!员工哪些收入需要并入工资 申报个税
老师好!假如收到测量费现金2000元存入银行,会计做账:借:银行存款2000 贷:其他业务收入1800应交税费-应交增值税200,这样做可以吗?还是要这样做借:现金 贷其他业务收入 应交税费后再借:借银行存款货库存现金
@朴老师,我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理,修建的树枝归我们所有,客户不要,然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售,我们提供的是服务,然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%? 这个切割后的木块如何入账?请做一下账务处理 然后销售的话,如何结转成本?
老师,发票单位开错了有没有影响 ,套开成支了
朴老师,我公司是电商公司,财务审核云仓的合同应该重点审核哪些方面?
老师,日常报销,好多没有发票也没有收据,只有微信支付页面的截图,可以下账吗?金额不大需要调增吗?有没有好的解决办法
老师您好,请问长投权益法下二级科目-投资成本,成本法和权益法转换时是不是必须写,谢谢
我们是民非,注册资金是30万,当时注册的时候4家发起单位每家就打了7.5万进来了,合计就有30万,当时这30万做到了非限定性净资产科目,现在又是同样一家又打了17万进来,这17万怎么做账,怎么报税
老师好,请问2010年购买的房产土地共计花费470万元,房产土地税如何申报才算正确?谢谢
不是结转到其他业务成本吗?
您好,是22年的业务,影响22年损益
是的,这个我知道,但是我现在可以在2023年调整吗?2022的账都已经结账了。
您好,不调账,调整报表,账在23年
那我账面上不用做分录了吗?
意思是2022年汇算清缴可以把这个金额填上去,然后账可以在23年做凭证吗?
您好,是的,您的理解非常正确
那我分录是要怎么写呢?是物业行业的
您好,借以前年度损益调整,贷其他应付款
为什么是其他应付款呀?这个钱已经付过了的哦
那您付款的分录是?
借:预付账款 贷:以前年度调整损益
您付款是分录是贷银行存款,