上午好啊,您不更正2022年年度所得税汇算清缴的话,就是把这个计在2023年成本费用(金额大是不行的) 把这个结转到本月完工产品中 借:库存商品 贷:生产成本-水电费 (咱是生产企业么,因为您说未结转成本,我按制造业的分录)

老师,我去年12月多计提了0.19增值税,现在今年来处理,怎么做分录呢
请问去年12年月未交增值税未转出,今年一月份缴纳是账上直接做了缴款分录,请问本月看到未交增值税贷方这笔金额需要怎么分录处理?
老师,去年12月结转成本时少结转70元,现在怎么处理?做分录:借:利润分配-未分配利润70 贷:主营业务成本 70是否正确
老师,去年2022年6-12月的水电费未结转成本,请问放在今年怎么处理,会计分录怎么做呢?
老师,去年2022年6-12月的水电费未结转成本,请问放在今年怎么处理,会计分录怎么做呢?
老师公司员工出差给钱是写借款吗?
朴老师你好,现在在线吗?
老师填第一季度的产值怎么填?数据来源哪个科目?
收到一笔政府的25年汽车园区房租补贴补贴,我们是4s店,用的企业会计准则,我现在才收到,5月份开的发票,要做递延收益的话从什么时候开始摊销呢?
老师好,25年的费用,26年6月份发票过来支付,怎么做会计分录
2025工商年报中获得的贷款总额是2025年负债表中的短期贷款的年初余额吗?
老师好,请问下,25年的费用50万25年已预提,25年预付了15万,截止5月31日还没收到发票,25年汇算清缴要怎么调整
老师,给客户开票要按÷(1-5%) 还是 *1.05%?我们收哪个票点才对?
老师您好,一个公司的基本户可以转钱到这个公司一般户嘛
老师你好,汇算清缴中的资产总额平均值怎么计算?是用四个季度平均值相加之后/4吗?
不是,是物业行业的,水电费都是代扣代缴的,电费都是先做到预收账款,后面开发票了,也一直没有结转到成本,现在想把调整到2023年4月,是否可以这样做呢?
您好啊,物业公司的水电费金额蛮大的,还是更正申报,调整2022年比较好了
6-12月的电费成本总共是322048.72。那我可以调正以前年度调整损益吗?
您好啊,这么大的金额不要放在2023年,调整2022年度汇缴,在A105000表里调减应纳税所得额。 2023冲这个预收对应科目 是用 年度调整损益,最终到 未分配利润
好的,但是我凭证可以在2023年吧,2022年的凭证不能修改了
您好,是的,不改2022年凭证
好的,那分录是 借:以前年度调整损益 贷:其他业务成本
您好,我觉得不对了,这个其他业务成本影响2023年利润了, 借:预收 贷:以前年度调整损益
好的,那我在看看
您好,好的,祝您生活愉快