不能混用一个科目。你开票给对方挂应收账款。对方开票给你们挂应付账款
老师,你好,我司开票50万发票给A公司,是A公司欠我司货款,现在我收到B公司代付A公司的货款50万,那我如何入账
老师,问下,我们有开A公司发票,A公司也有你开我们发票,我们欠A公司50万,A公司欠我们20万,这个账怎么做成欠A公司30万
A公司欠我们200万,一周后A公司转了50万给我们,月底另一个项目A公司要付我们30万,现在A公司还欠我们多少钱呢?现在对方会计一口咬定所有账面只差我们150万
A公司欠我们200万,一周后A公司转了50万给我们(已收),月底另一个项目A公司要付我们30万(未付),现在A公司还欠我们多少钱呢?200-50+30=180这样对吗?对方老板说只差我们150万 现在态度强硬的很
老师:A公司欠我们公司200万的欠款,现在A公司要注销了,这次欠款也收不回来了,我这边一直挂账其他应收款~A公司,没有问题吧?
亲爱的老师,这个题的第二和第三题我不会,第一次做,没思路。
公账转一笔理财100万出去,如何做会计分录,后面每个月有收到理财2000进账又是如何做会计分录
老师这个题中我画的这句话,意思不是按照市价来发放股利吗?
我花了2000多块钱买的实操课程,为什么快账还要交费呢有的功能还不能用?
老师,资本化的费用,不会作为当期支出,会慢慢摊销到以后的时期,但是如果借款是资本化的,那借款的本金最后会慢慢还清,利息是不是按月结转到固定资产或者其他设备等等成本里面?那这项固定资产的折旧是按照一开始的原值,还是要加进以后年度的借款利息之后的价值折旧?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适
老师,缴纳个税是按哪个工资金额计算的个税金额,我税前工资7000,扣除个人承担社保部分加上补贴最后实际发放6500,个税填报了3岁以下幼儿那个专项附加扣除,这样还用交个税吗?还需要在填个专项附加扣除吗
李三是xx化妆品店经营者,甲公司购买化妆品500元,发票为李三代开的,销售方是李三,甲公司然后把货款款付给xx化妆品店可以吗?
老师,工资要每个月计提,但是没有发放,所以计提每个月还是要照做,但是只有等发工资了才报个税吗?还是计提了也要报个税?
你好老师,我想问一下一般纳税人经营范围没有电费,可以开具电费发票吗?别人家用我们家的电
是的,就是你说的科目记得
那就对了哈。看2个科目的余额之差就就是了
我们开给对方的一直挂账上余额,我们是一只在付款他们 我们的应付账款一直挂着
每次付款协商抵一笔应收款 借:应付账款 贷:应收账款
这个分录是,一年做一次还是每次付款就做
每月根据余额做一次,双方对账