下午好啊,2种都可以有,但反冲简单啊,我们不用计算差额是多少
我接手一个公司的账,是建筑公司,一般纳税人。之前会计的账是,借主营业务成本 贷管理费用、合同成本,修理费、工资等费用都记在合同成本,然后再结转到主营业务成本里。这样做对吗?还有制造费用,他记的是,借制造费用,贷现金,可是制造费用就一一直那样挂着吗?
老师 场区建设支付的临时工务工费可以计入到管理费用-修缮费里面吗 还是制造费用-工资里面去?是借制造费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 支付的时候又是 借应付职工薪酬-工资 贷实收资本 这个费用是股东支付的直接算成入股资金 这样可以嘛?
上次做预支员工工资的时候借制造费用,这次可以直接借制造费用剩下来的公司吗,还是说要反冲
老师,我现在入职新公司,发现他们制造费用结转的时候发现现在公司制造费用一级科目没有余额,但二级科目是有余额的,结转的时候不是从二级的详细科目结转,是单独的二级科目“制造费用-制造费用转出”结转的。想问下:1、这样做是可以的吗? 2、这种记账方式需要每月或者每年调平吗,还是不能这么做? 3、我现在需要将“制造费用-详细科目”下的余额和“制造费用-制造费用转出”冲平吗?
老师我做生产成本结转,制造费用我们统计不了工时,工资是固定工资。制造费用里面有辅料不多我是一次性出的,没有做领料。请问这种情况我制造费用怎么摊销呢?产品主要材料都可以准确的统计出来。可以用原材料成本摊销制造费用吗
年息四厘是0.004换算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1万元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元这样算对吗 在网上搜了下还有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那个对了 年息4厘是0.004还是0.04?
老师 某A人购货付订金600欠1000 ,某B人购货700元冲某A人货款,某C人购货280冲某A人货款 这个是怎么写分录?
老师,我们公司搞活动,充值299卡,这个季度每次来就免门票,每次门票49元。当时收到这个钱的时候做的分录: 借:银行存款299 贷:预收账款299 现在活动结束了,该不该把这个299卡转收入,转收入的话,那每次免单的那个门票应该怎么处理
老师就是有些企业开了数电发票给我们,,但是不小丢了,,我可以在自己的电子税务局打印出来做账吗?
老师就是在电子税务局,我们开了发票之后,后面会有一个交付,这个是个什么意思,我需要操作什么吗?
报关单中有2项商品,第一项是视同内销,第2项出口退税,问在申报出口明细表时候,出口货物报关单号18位+0+项号,这个项号是01还是02?
老师好,本开六个点票,让开九个点票,说差3个点会单独给老总,意思老总赚取这3个点,请问这赚取的3个点咋账务处理?感谢
老师,费用票据低于500的可以直接入账。能要发票尽量要发票是吗?什么情况的汇算清缴需要调征
老师工会经费是按什么交的,假如第二季度的工会经费,他是按第二季度计提的工资交,还是按第一季度+第二季度计提的工资交?
老师就是谷物加工企业,就是进谷回来打成米,,可以申请高新技术企业吗?
反冲怎么做分录
您好啊,把上月凭证复制一下,金额点一下负数就好了,这种操作简单
那我还是做余额吧,上月预支借2000,那我这次直接借3000,这样可以把
您好啊,可以的,这样行的