你好,你在三月份的时候没有结转吗?是一般纳税人还是小规模的企业所得税的 借所得税费用贷应交税费企业所得税

月末的时候转出当月多交的增值税,是借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税),但是我在当月交以前月是借:应交税费-未交增值税,贷,银行存款。这两笔分录不是都有未交增值税,怎么理解
老师,销项大于进项,那么月末分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
老师好,在需要缴税的情况下,我月末计提 借:应交增值税—转出未交增值税10 贷:应交税费—未交增值税10 次月缴税 借:应交税费—未交增值税10 贷:银行存款10 ,可是这样每月应交增值税—转出未交增值税借方就有余额了,请问老师再怎么做分录呢?
老师,我们12月补缴了以前年度卖车的差额的增值税、所得税、和城建税。那我分录是写,借:以前年度损益调整,贷:应交税费(增值税、企业所得税、城建税)。借:应交税费(增值税、企业所得税、城建税),贷:银行存款。结转,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整
1、购进, 借:原材料 借:应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款等 2、 销售, 借:银行存款等 贷:主 营业务收入 贷:应交税费 -增值税-销项税额 3、月末计算应纳税额=本月销项合计-进项合计,分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 4、下月15日前交纳,分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 最后不是还有一个转出未交增值税在借方有余额吗,怎么平呢
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
老师,老板总是在公司里面,反正转钱出去,我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点,或者是有些员工他们因为都是业务员嘛,他们其实是。每个月工资加奖金是不低的,应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱,他们都是发的3000多,然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿,我就想问一下。如果就是绩效是7000,基本工资基本工资是3000多,那他的离职赔偿也是按1万这个基数,还是按3000那个基数来赔偿呢?
招待费汇算,具体规劝规则
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红,这样的电子版可以正常贷款使用么,还是需要打印出来
老师我们是一般内账,一般纳税人,到月末了就全部结转
借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 次月借应交税费未交增值税贷银行
老师,我们4月中旬就交完了,当时会计分录是借应交税费_增值税 借应交税费_所得税 贷银行存款 这结转4月的增值税和所得税怎么结转
借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 借所得税费用 贷应交税费企业所得税
我要是结转4月增值税和所得税, 借税金及附加_增值税 借税金及附加_所得税 贷应交税费_增值税 贷应交税费_所得税 这样会计分录对吗
不对的,税金及附加,它不包含增值税,这个分录账务处理不对。
企业所得税,他做的是所得税费用,他也不是税金及附加。
那老师,我银行交完本月增值税和所得税,会计分录怎么写
借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 借所得税费用 贷应交税费企业所得税 借应交税费未交增值税, 应交税费,企业所得税, 贷银行存款, 我上面给你写了好多遍了,你再看一下的,你不会的话,你再问你不能这样交了所得税增值税怎么写,写十遍也是这一个
老师我做内账交的增值税会计分录怎么写
内账不做应交税费吗 不做的话借管理费用 贷银行存款
我看原先会计应交税费,月末结转税金及附加了,是不是不对呀
内账是不是价税合计做的 是的话可以的 可以这么做的