同学您好,少付记营业外收入(多付可将账上差额转入营业外 支出)

比方说去年增值税有一个月进项少结转了一块钱,转出未交增值税多了一块钱,转出未交增值税转到未交增值税又多了一块钱,然后次月交的税金额是对的,然后我当年是按图片分录这么调的,导致现在转出未交增值税余额是贷方两块钱,请问今年我怎么调
老师你好!因申报增值税报表时小数点额度数有差异,如按照开票系统算出应交税为10.4但申报表系统自动算出10.56,当时按申报表的交了10.56,现在导致账上应交税费-未交增值税借方有余额,请问怎样调整账务?谢谢!
请问未交增值税科目借方余额6818,电子税务局应缴未交增值税5142,那么应该是贷方余额才对,现在未交增值税科目余额应该怎么调整到跟税局一样?
老师:您好!我们是分公司,总公司要审计,要求把分公司账务处理一下,把科目余额表里的增值税贷方余额(17924.70)调整与表里的未交增值税余额(1471.70,这笔未交增值是10月份计提,11月份需要缴纳的增值税)一致,怎么做会计分录?
请问申报的增值税报表比开票系统少一分钱,怎么调整增值税呢
老师,我有个朋友想学报税,不知道学什么课程?
老师,请问一下我们是建筑劳务公司,就是农民工的工资还没有打到专户里面,这种工资我们需要计提吗,分录怎么出
郭老师,我们之前是委托外综服代收汇,因为要扣费用,我们可以开外汇账户自己收汇吗
问一下老师,我们出纳干了5年9个月,在这5年9个月中有工作失误,比如晚还了法人信用卡、未在规定时间办理领导交代的事宜等失误,期间有多次谈话,谈话后有所改善,但过了段时间又出现失误。现在公司对她进行辞退,公司需要对她进行赔偿吗?
广州的个体工商户,两个个体工商户合计收入4万元,无成本票,另外,无其他收入,这位经营者需要缴纳多少税?
老师,请问一下,税局报表更正三次不要紧吧?
请问老师,现在26年可以让供应商给我公司补开24年的成本票?
如果之前年度的个税申报都是按照计提的工资申报的,而不是实际发放的工资,可不可以只更正2026年的个税?
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
有一张票是上一个2月份冲红了,今但是又做到账里去了,今天又重新开了,他要我下一个月记得把这个票要怎么弄,
之前申报表和开票的税额不一样,我用营业外收入和营业外支出调整了。他每个季度都有差额,营业外支出调了0.05(增值税在贷方),营业外收入0.01(这个增值税在借方)现在导致增值税贷方跟申报表一样,可是要交的税余额比申报表少了一分。
这样下来整年交的增值税总数对上了报表,可是最后一个季度要交的税少了一分
如果我用营业外支出那0.01,贷方就会多一分钱,这样全年交的增值税就对不上了。贷方总金额多一分,余额那里要交的税对上
只需要应交税费的期末余额与下期应交的税款保持一致就可以了
本来是借应交税费-应交增值税 贷主营业务收入,做成借营业外支出 -0.01 贷应交税费-应交增值税-0.01,这样可以吗?这样就都对上了
你说的这种也可以的。