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请问增值税贷方金额跟报税系统一样,可是当月要交的增值税余额少一分。账目怎么调整呢?

2023-05-02 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-02 22:49

同学您好,少付记营业外收入(多付可将账上差额转入营业外 支出)

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快账用户2306 追问 2023-05-02 22:53

之前申报表和开票的税额不一样,我用营业外收入和营业外支出调整了。他每个季度都有差额,营业外支出调了0.05(增值税在贷方),营业外收入0.01(这个增值税在借方)现在导致增值税贷方跟申报表一样,可是要交的税余额比申报表少了一分。

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快账用户2306 追问 2023-05-02 22:54

这样下来整年交的增值税总数对上了报表,可是最后一个季度要交的税少了一分

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快账用户2306 追问 2023-05-02 22:56

如果我用营业外支出那0.01,贷方就会多一分钱,这样全年交的增值税就对不上了。贷方总金额多一分,余额那里要交的税对上

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齐红老师 解答 2023-05-02 23:17

只需要应交税费的期末余额与下期应交的税款保持一致就可以了

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快账用户2306 追问 2023-05-02 23:28

本来是借应交税费-应交增值税 贷主营业务收入,做成借营业外支出 -0.01 贷应交税费-应交增值税-0.01,这样可以吗?这样就都对上了

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齐红老师 解答 2023-05-02 23:36

你说的这种也可以的。

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同学您好,少付记营业外收入(多付可将账上差额转入营业外 支出)
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同学您好,可能入账时间差,不能随便调的,要查明原因才能按原因进行处理的
2022-10-04
你好,这个你进入到营业外收支就可以了。
2024-10-12
少交了一分钱,差额放到营业外收入就亏了。
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