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老师,做外账是不是材料收到发票了,才入库到系统,这样才能保证账和系统的材料出入库金额一直?

2023-05-03 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-03 16:08

您好,一般收到货要先入库的,没收到发票,可以暂估的

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快账用户4445 追问 2023-05-03 16:13

那直接按照有发票才入库这样可以哇,每个月的成本控制在百分之20左右,这样做也没有税务风险哇

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齐红老师 解答 2023-05-03 16:14

有时收到发票没收到货或收到货了没收到发票,这个得分情况的

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您好,一般收到货要先入库的,没收到发票,可以暂估的
2023-05-03
3月份借原材料、贷应付账款,暂估 4月份借应付账款、贷原材料。借原材料应交税费待认证, 贷应付账款。
2024-03-22
在 T3 中处理这种情况,需先确保库存数量不为负,步骤如下: 先做一张虚拟入库单(比如暂估入库),让原材料数量大于等于之前的出库量,避免负库存。 录入红字发票对应的红字出库单(冲销原出库),此时库存足够,系统不会报错。 再删除或冲销之前的虚拟入库单,恢复实际库存状态。
2025-10-21
同学,你好 你现在是什么问题?
2024-06-18
不不可以的,你这个需要确认收入的,这个是厂家那边儿给你们支付。
2022-09-22
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