去看一下你的科目余额表,哪一个明细出现了借方余。

老师应交税费待抵扣进项税额一定是要在资产负债表的其他流动资产内核算吗? 如果有1万元的进项税额转待抵扣,那么资产负债表负债里面应交税费项目会显示负数1万,资产里面其他流动资产显示正数1万,这样资产负债表就不平了啊
小规模纳税人,应交税费一应交增值税(销项)期末为借方余额负数,应交税费一应交增值税转出未交增值税,期末余额贷方负数,表示什么意思?
老师,增值税减免做营业外收入后,资产负债表中的应交税费科目就为负数了,这个是不是正常的啊 我的分录是:借:应交税费-减免税 贷:营业外收入
资产负债表应交税费应交增值税为负数表示什么
不足一元增值税未交,转营业外收入后,为什么资产负债表应交税费显示负数?
老师好,出差的补贴还用吗发票吗
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
公司车报废,开票怎么开,是公司开还是到税务局代开
老师,去年的公司,今年要做营业执照申报怎么操作?
老师 你好 请问一下个体工商户或者是合伙企业 如果核的是查账征收 还得做账么?做账的话有好多都是无票收入 这个账到底怎么做?
老师好,想问一下,如何算每年增值税的税负率,是看哪张报表就能算出2025年前3年税负率呀。
老师,我们一个公司及几个高管收购了一个公司,这家公司目前对外的帐面是未分配利润负39万多,其他应付款41万多,实收资本为0。其他应付款是欠原股东的,转让后也不用还了,我们接过来后就一套真帐,我本来想让把其他应付款做到营业外收入里的,这样也不亏了,现在有人说把未支付的25万股权转让金,通过其他应付款来走帐。老师这样可有什么影响?帐面的其他应付款有一半是他们帐面应付帐款转进来的(因为大部分已对私结掉了,剩余的也叫他们后面自己结)这样操作会不会影响我们新的股东后期股权转让?
境外发票,如果抬头开成公司的,要怎么写抬头呢
比如,我们国际的业务来往买卖都是没发票的,也不是公户的,但是运输的公司费用是可以开发票的,那我们可以拿来用么?可以开公司的么?
老师,你好,请问客户来料加工,其中部分物料产生废料,客户开废料发票给我们,我司的加工费发票已经提前开了,请问现在废料要付款给客户,需要有哪些原始凭证来申请付款
应交税费
应交税费明细看一下。
会不会是有留底待认证?
借方没有余额,贷方应交税费负数
那贷方负数不就是借方吗?
要怎么处理
具体的那个明细出现了哪一个科目出现了负数 贷方,负数余额,你截图可以吗?如果你说不清楚的话,你截图吧。
我需要的是明细,你说的是一级科目,这个怎么给你调整,不得看一下具体的什么原因啊,查一下原因才能给你调整。
留抵的有,这个我知道,因为上月有0.05元的增值税免收了,我把它转营业外收入了,但是也反应到负债表应交税费里了,只是想问清楚这种情况正常不
借应交税费未交增值税0.05 贷营业外收入,如果之前有贷方余额的,没有问题,可以的。
完了,未交增值税应该是零。
我就是这样处理的,未交增值税0,那么那0.05元以负数体现到资产负债表是正确的,不需要调?
不正确的,需要查一下原因 没有余额才对。
怎么查?根据你的经验是什么问题
你好, 猜不出来是什么问题 只能去核对一下的,你看一下你没有结转之前是不是贷方余额,贷方余额是多少。
没结转前贷方0.05
然后你结转的分录怎么做的?
借应交税费一转出未交增值税,贷应交税费一未交增值税
还有呢,没有结转这个。
哪个?这个月借应交税费一未交增值税,贷营业外收入
你这个月做完了之后,看一下还有余额吗?如果是的话,这个正确的 没问题