去看一下你的科目余额表,哪一个明细出现了借方余。
老师应交税费待抵扣进项税额一定是要在资产负债表的其他流动资产内核算吗? 如果有1万元的进项税额转待抵扣,那么资产负债表负债里面应交税费项目会显示负数1万,资产里面其他流动资产显示正数1万,这样资产负债表就不平了啊
小规模纳税人,应交税费一应交增值税(销项)期末为借方余额负数,应交税费一应交增值税转出未交增值税,期末余额贷方负数,表示什么意思?
老师,增值税减免做营业外收入后,资产负债表中的应交税费科目就为负数了,这个是不是正常的啊 我的分录是:借:应交税费-减免税 贷:营业外收入
资产负债表应交税费应交增值税为负数表示什么
不足一元增值税未交,转营业外收入后,为什么资产负债表应交税费显示负数?
你好,老师 请问一下 我们是房地产开发商 现在土地增值税清算完了,2020年税务清算后店面单价是一平方3950元。然后我们昨天卖一套出去店面是一平方1500元 这样明显单价偏低 会不会有什么风险 或者后期需要我们开发商补税的
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应交税费
应交税费明细看一下。
会不会是有留底待认证?
借方没有余额,贷方应交税费负数
那贷方负数不就是借方吗?
要怎么处理
具体的那个明细出现了哪一个科目出现了负数 贷方,负数余额,你截图可以吗?如果你说不清楚的话,你截图吧。
我需要的是明细,你说的是一级科目,这个怎么给你调整,不得看一下具体的什么原因啊,查一下原因才能给你调整。
留抵的有,这个我知道,因为上月有0.05元的增值税免收了,我把它转营业外收入了,但是也反应到负债表应交税费里了,只是想问清楚这种情况正常不
借应交税费未交增值税0.05 贷营业外收入,如果之前有贷方余额的,没有问题,可以的。
完了,未交增值税应该是零。
我就是这样处理的,未交增值税0,那么那0.05元以负数体现到资产负债表是正确的,不需要调?
不正确的,需要查一下原因 没有余额才对。
怎么查?根据你的经验是什么问题
你好, 猜不出来是什么问题 只能去核对一下的,你看一下你没有结转之前是不是贷方余额,贷方余额是多少。
没结转前贷方0.05
然后你结转的分录怎么做的?
借应交税费一转出未交增值税,贷应交税费一未交增值税
还有呢,没有结转这个。
哪个?这个月借应交税费一未交增值税,贷营业外收入
你这个月做完了之后,看一下还有余额吗?如果是的话,这个正确的 没问题