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请问服务行业的成本票怎么做账:1月先付款给对方:借预付账款 贷银行存款。 1月成本怎么做啊!然后2月才取回发票又怎么做账呢

2023-05-04 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-04 13:48

同学,你好 1月暂估成本 借:成本 贷:银行存款

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快账用户1407 追问 2023-05-04 13:51

取回发票不用做这笔吗?借预付账款贷银行存款。直接借主营业务成本 贷银行存款,那怎么知道发票有没有收到,下个月收到发票又怎么做

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齐红老师 解答 2023-05-04 13:52

同学,你好 比如2月取回发票 借:成本  负数 贷:银行存款  负数 借:成本 贷:银行存款 那怎么知道发票有没有收到,下个月收到发票又怎么做 这个需要你做台账

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快账用户1407 追问 2023-05-04 14:07

老师,您的意思是,如果这笔交易是成本的,银行1月收到款就只做一步,借主营业务成本 -暂估 贷银行存款。等到2月收到发票再做: 借:主营业务成本 -暂估负数 贷:银行存款 负数 做一笔正确的:借:主营业务成本 贷:银行存款

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快账用户1407 追问 2023-05-04 14:08

至于是哪一家账没有体现,需要自己记住?因为没有台账

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齐红老师 解答 2023-05-04 14:09

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户1407 追问 2023-05-04 14:33

如果取回发票但是没有付款,这几笔又应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-05-04 14:36

同学,你好 取回发票但是没有付款?你是之前支付了吗?

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快账用户1407 追问 2023-05-04 14:38

就是对方先开发票给我们,款下个月再打给对方

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齐红老师 解答 2023-05-04 14:39

借主营业务成本 -暂估  贷应付账款 等到2月收到发票再做: 借:主营业务成本 -暂估负数 贷:应付账款 负数 做一笔正确的: 借:主营业务成本 贷:应付账款

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快账用户1407 追问 2023-05-04 14:50

可以用预收账款应收账款处理,然后看到是谁没有付款或者没有发票吗,上面方法老板问起来哪家没给发票和付款就不知道啊

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齐红老师 解答 2023-05-04 14:51

同学,你好 嗯,可以的

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快账用户1407 追问 2023-05-04 14:56

可是凭证怎么处理呢?付给对方款项是:借预付账款-a公司。贷银行存款。 可是结转成本不知道用什么科目:借主营业务成本 贷?下个月收到发票是:借:? 贷预付账款-a公司

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齐红老师 解答 2023-05-04 15:01

同学,你好 你用预付账款,那就不能结转成本

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快账用户1407 追问 2023-05-04 15:16

付给对方款项是:借预付账款-a公司。贷银行存款。 结转成本可以这样吗:借主营业务成本 贷劳务成本下个月收到发票是:借:劳务成本 贷预付账款-a公司

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齐红老师 解答 2023-05-04 15:19

同学,你好 不建议这么做

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快账用户1407 追问 2023-05-04 15:24

如果用预付账款,不能结转成本岂不是账不对,还有收到发票:借主营业务成本 贷预付账款a公司。下个月付款:借预付账款 贷 银行存款。对吗?

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齐红老师 解答 2023-05-04 15:30

同学,你好 用预付账款,就是没有暂估成本,怎么结转成本呢?

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快账用户1407 追问 2023-05-04 15:34

1、收到发票:借主营业务成本 贷应付账款a公司。下个月付款:借应付账款 贷 银行存款。先收到发票后付款可以这样做吗

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齐红老师 解答 2023-05-04 15:35

同学,你好 嗯嗯,可以的

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