你好; 你这个怎么会大于了 ; 你是不是写的金额不对; 正常不会大于哈
高新技术企业,技术转让所得,超过500万的部分减半征收企业所得税,是减半后乘以15%还是25呢?
老师,销项税额贷方有余额是开出票的税额,减去进项税额,就是留底退税吧
老师,我们只有委托对方出口货物的,那我们需要勾选自营出口收入嘛?委托出口明细表需要填嘛?然后总分公司合并申报的,只有一家分公司怎么分摊三个要素比例?
残保金,老师,当年干的月份不够一年算临时工吗?这种人员残保金怎么算人数?
工会经费带出来的工资是个税体统里工资薪金吗?
有采购,有库存商品,有直接人工属于什么类型企业?行业毛利多少?如果开票收入15万,最少要取得多少材料成本票才说的过去?
老师本月企税报表有没变,第一行已计入成本费用职工薪酬怎么取数
请问下公司购买的华为手表可以做福利费吗?具体怎么做账呢?
公户把钱还还给老板怎么写摘要,之前老板从转钱写了往来款
一个公司能开几个基本户?
比如2022年有累计折旧但是2022年固定资产清理了 累计折旧冲掉了 导致余额少了
你好; 清理了也不会大于的; 你科目做的不对吗? 我看看你清理科目
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
你好; 那也不会影响 大于的; 你每个栏次的金额 是不是写的不对; 你是写资产 折旧 、摊销纳税调整表里面 提示这个 吗
累计折旧、摊销额是根据余额填写还是根据本年发生额填写?
你好; 比如 : 1.第1列资产原值:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额. 2.第2列本年折旧、摊销额:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额. 3.第3列累计折旧、摊销额:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额. 4.第4列资产计税基础:填报纳税人按照税收规定据以计算折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额.
好的谢谢老师
不客气的; 满意请给予评价