同学你好 进项做进项转出就可以

老师您好, 关于车的发票做进项税额转出,我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了,8月份冲红退回去了,又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出,要怎么做呢
我们开了红字发票信息表给对方,但对方两年了还未开红字发票给我们,之前的会计已经做账,但报税人员未报进项税额转出,现在申报表和账上的进项税额转出的金额不一致,应该怎么办
我们开了红字发票信息表给对方,但对方两年了还未开红字发票给我们,之前的会计己经做账,但报税人员末报进项税额转出,现在申报表和账上的进项税额转出的金额不一致,应该怎么办?申报表做进项转出吗?但没有收到红字发票呀
老师,请问下,一张增值税发票,我12月份勾选了没有账务处理,1月份入了成本做了进项税,导致做账系统和报税系统进项税金额不一致,这情况我该怎么办呢
老师,4月份收到的发票,开票人是管理员,会计已经入账了,结账了,我怎么办呀?我退回发票后,进项税金额就和会计账的进项税额不一致了。
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
老师,我没太懂,我不认证,我4月份的进项税额不就比4月份的会计做的账少了吗?
同学你好 你要抵扣的话肯定要认证还得做分录计入进项
我要是认证了,就和会计的账是一样的了,现在发票不合规,我不认证就和会计账里的进项税额不一样,我应该怎么做?
同学你好 这个转出然后红冲费用就可以
老师,把不合规的发票认证了,再进项转出,不会属于违规罚款吧?
同学你好 这个不会的
老师,我就先认证,这样和会计账一致,我这个月再转出,就可以了,是不,这样理解对吗?
同学你好 对的 是这样的
老师,我4月份认证,我报税的时候这个不合规进项税也正常抵扣。报税呀?
同学你好 你转出就可以了
不对。老师,我报的是4月份的增值税,我在5月转出,我4月份的时候这张不合规发票已经认证了,我当月转出,不又和会计账不一致了吗
你这个月转出就可以了
我4月份,把这张不合规的发票进行抵扣了,报税了,没事吧?
同学你好 这个没事 你这个月转出就可以
老师,那我就正常认证,正常报税,然后在5月份,这个月我进项税转出,等他们重新开了,我在这个月再认证,报税,是吗?
同学你好 对的 是这样的
明白了,谢谢老师
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