同学你好 进项做进项转出就可以

我们开了红字发票信息表给对方,但对方两年了还未开红字发票给我们,之前的会计已经做账,但报税人员未报进项税额转出,现在申报表和账上的进项税额转出的金额不一致,应该怎么办
我们开了红字发票信息表给对方,但对方两年了还未开红字发票给我们,之前的会计己经做账,但报税人员末报进项税额转出,现在申报表和账上的进项税额转出的金额不一致,应该怎么办?申报表做进项转出吗?但没有收到红字发票呀
老师,请问下,一张增值税发票,我12月份勾选了没有账务处理,1月份入了成本做了进项税,导致做账系统和报税系统进项税金额不一致,这情况我该怎么办呢
老师,4月份收到的发票,开票人是管理员,会计已经入账了,结账了,我怎么办呀?我退回发票后,进项税金额就和会计账的进项税额不一致了。
你好 老师,6月收到发票未入账 ,但是6月已经做了抵扣,7月记账我做了进项税额,我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ,在转进项税额科目,那7月应该交的税和账面不一致,这种情况要如何处理啊?谢谢
老师,企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中,实际发生额填那个数字?
老师我新接手了一个公司,发现电子税务局后台有很多没勾选的发票,有一些费用发票还有一些进货的发票,都是23年24年的,我现在还能用吗?
老师,我是一般纳税人,在1月29号收了一张和3月12号收了一张增值税专用进项发票。4月申报一季度的增值税时,因为只有进货。没有销售出去,忘记报增值税时没有抵扣勾选这两张发票。我全部增值税是零申报。这样好像是错的。进项发票没有抵扣勾选,现在还来得及更正吗?
对公钱包兑回至结算户(存银行)和结算户兑出至对公钱包(充钱包)是什么意思
朴老师,个税每个月必须得申报是不?公司没有员工也要0申报法人的工资个税是不?
请问老师我们想成立子公司,而且和总公司业务一样,成本进项票也来自总公司,这样有税务风险么?总公司从上级购买产品然后再卖给子公司
老师,12月份发的半年奖金,个税申报年终奖金?这样可以吗?
我公司招了一个应届毕业生,他要保留应届毕业生资格,那我给他不买社保,那发工资的话,按工资薪金申报可以吗?
老师您好,上个月我们A公司少增值税进项发票,朋友的B公司帮我们开具了一份,这个月需要还一下对方发票,我们还有另外一家C公司,请问一下最合理的情况是①A公司红冲发票 ②A公司重新开具一份发票给B公司,③用C公司开给B公司,怎么比较更好一些呢
有2个问题咨询: 1、银行每月自动划扣的短信费10元计入财务费用-手续费吗? 2、3月计提工资2万,4月没发但挂账在其他应付款-员工某某(公司制度规定次月15日发上月工资),实际5月发放工资,4月申报那2万的个税可以吗(4月申报了5月不重复申报)?
老师,我没太懂,我不认证,我4月份的进项税额不就比4月份的会计做的账少了吗?
同学你好 你要抵扣的话肯定要认证还得做分录计入进项
我要是认证了,就和会计的账是一样的了,现在发票不合规,我不认证就和会计账里的进项税额不一样,我应该怎么做?
同学你好 这个转出然后红冲费用就可以
老师,把不合规的发票认证了,再进项转出,不会属于违规罚款吧?
同学你好 这个不会的
老师,我就先认证,这样和会计账一致,我这个月再转出,就可以了,是不,这样理解对吗?
同学你好 对的 是这样的
老师,我4月份认证,我报税的时候这个不合规进项税也正常抵扣。报税呀?
同学你好 你转出就可以了
不对。老师,我报的是4月份的增值税,我在5月转出,我4月份的时候这张不合规发票已经认证了,我当月转出,不又和会计账不一致了吗
你这个月转出就可以了
我4月份,把这张不合规的发票进行抵扣了,报税了,没事吧?
同学你好 这个没事 你这个月转出就可以
老师,那我就正常认证,正常报税,然后在5月份,这个月我进项税转出,等他们重新开了,我在这个月再认证,报税,是吗?
同学你好 对的 是这样的
明白了,谢谢老师
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