两种发票都是一种说明文件,与国内的报帐发票性质和格式不一样,出进口物品都需要经过国家海关的检查,检查的基本依据是卖方所提供的商业发票或形式发票
某商贸企业为增值税一般纳税人,2021年4月经营业务如下:2.转让位于本市区自建商铺一栋,取得含税销售额2289万元。该商铺建成于2015年,企业选择简易计税方法计征增值税。3.获得国债利息收入50万元。4.购买办公用品一批,取得增值税普通发票注明金额6万元,税额0.78万元。5.购买燃油载货汽车1辆自用,取得机动车销售统一发票,支付含税款项33.9万元。6.进口服装一批,关税完税价格2000万元,该批服装已经报关,取得海关开具的增值税专用缴款书。7.员工因公境内出差,取得注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额合计2.18万元。8.上月购进一批化妆品因管理不善损毁,该批化妆品进项税额2.08万已在上期抵扣。。(其他相关资料:进口服装关税税率15%,不属于消费税应税范围,员工均与企业签订了劳动合同2.计算业务2应缴纳的增值税3.判断业务3是否需要缴纳增值税,并说明理由。4.判断业务4的进项税是否能够抵扣,并说明理由。5.计算业务5应缴纳的车辆购置税及进项税额。6.计算业务6应缴纳的关税、进口环节增值税。7计算企业4月份应向税务机关缴纳的增值税额
目的:练习进料加工的作价加工方式的核算。资料:杭州利达外贸公司为增值税一般纳税企业,以人民币为记账本位币,对外贸交易采用交易日即期汇率折算。该公司2018年12月以进料加工复出口的贸易方式从美国进口料件20000美元,海关减免进口环节的关税和增值税,关税税率20%,增值税税率16%,该批材料当日入库。另外,从国内购进材料30000元(不含税价),材料已入库,款项已付。该外贸企采用作价加工方式,将上述全部材料平价拨给市内的精艺加工厂,加工完成后收回玩具成品不含税价180000元,待货物出口后利达外贸公司再向精艺加工厂支付差额。该批玩具全部出口,出口发票注明价格30000美元。假定所有外汇业务发生日的即期汇率为1美元=6.85元人民币,玩具征税率16%,退税率15%,国内材料退税率10%要求:根据以上资料编制相关会计分录,并计算进料加工复出口货物应退税额。(我和书上问题对了一下,没有错误,确实有两个退税率:一个是退税率15%。一个人国内材料退税率10%)
老师您好,请教一问题,我公司属一般贸易出口生产企业。出口产品时,帮外商在国内购买一些随产品的赠品,出口海关时被海关查柜。要求列出赠品清单并报关出口并出示进货发票(现赠品部分已取得增值税专票),现在状况是这些赠品超出我司经营范围,请问这个出口发票能开具吗?要怎样开具?这些赠品能出口退税吗? ?
您好,我是国际贸易公司。刚成立一年。目前在国内没有出口业务,在欧洲承接了一项德国公司的采购和代缴税业务。收的是代缴税的服务费年5000欧元。流程是我客户的供货商提供货物是欧洲当地库存的处理1-3折的货物,我客户给我派安盈账户货款,然后我付货款给供货商,嘿嘿供货商给我开发票,欧洲当地从波兰发货到德国。这部分全部在欧洲(中国境外),之后我再给我客户出欧洲认可的发票,同时对波兰和德国税务局交税。我要问的是, 1、这部分需要记账吗?怎么记账。(如果记账,就要涉及库存,但我没在国内,是直接欧洲当地发货,我查文件叫转口贸易)。 2、每年5000欧元的服务费,我不知道怎么提取和交税合理。 3、派安盈货款这部分在欧洲各地已经交税,国内不需要交税,但是如果记账,是否会涉及税收问题
从国内企业购买,是在保税区完成交易,货物直接出口,购买时开具形式发票没问题吧?这种业务属于转口贸易?还需要做免税备案吗?还是不属于增值税征税范围?
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
国内企业保税区交易这种我入账形式发票可以吗?
保税区购买在出口,这种是不是不属于增值税征收范围?还是需要做出口免税备案?
同学你好 这个可以的
老师,那增值税的话,是不是不需要征税范围,不用出口免税备案?
同学你好 这个要做出口免税备案
是一般纳税人以后申请吗?
同学你好 现在就要备案的
是叫出口免税备案吗
对的 出口免税备案的