你好,是的,这个处理是正确的。

老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
老师 借:预付账款 1200‘ 贷:银行存款 1200 借:在建工程 1600 应交税费-应交增值税(进项税) 208 贷:预付账款 1200 应付账款608 借:应付账款 608 贷:银行存款 608 借:在建工程 805 贷:工程物资500 应付职工薪酬305 借:固定资产 2405 贷:在建工程 2405 借:制造费用20 贷:累计折旧 20 账面余额=2405-20=2385 发生减值2385-2300=85 借:资产减值损失85 贷:固定资产减值准备 85这个累计折旧为啥是20老师累计折旧怎么算
老师,建造房子,关于他的检测费是计入在建工程对吗 借 在建工程 进项税费 贷应付账款
老师,我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账:借:在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷:其他应付款 109 ,今年2023年对方说这笔要冲红,我开出红字信息表,现在要怎么做账 借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9 没有做到固定资产的吧。 没有做到在建工程 你已经做到了在建工程,你是不是没有做到固定资产? 没有做到固定资产,是做:在建工程 为什么不是贷:以前年度损益调整 在建工程都涉及到以前年度损益。又不是损益类的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度损益,是吗
老师您好,公司现在是在建工程期间,取得的工程款的发票,这么记账对吗 借:在建工程-工程款 借:应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款-某某公司
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
老师,你好,是这么一个情况,公司想买一套房子,1500万入户到公司,隔月卖出去,合理吗?请问这种税务风险大吗?
我看之前的分录借计是管理费用
你好,在建工程用的,即在建工程科目是正确。你好,在建工程用的记在建工程科目是正确的。
那之前错的了?
是的错了 你这个是对的