同学,你好 嗯嗯,是的

老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
老师,我4月付一笔设计费没收到发票?我4月的时候是出分录:借:应付账款-某某公司-设计费 贷:银行存款 7月收到发票了:借:在建工程-前期工程费-设计费 贷:银行存款 这样出分录吗?
老师,建造房子,关于他的检测费是计入在建工程对吗 借 在建工程 进项税费 贷应付账款
筹建期改造旧厂房收到工程款150万专票借:在建工程136.5万待认证进项税额13.5万贷:预付账款150万,申请208万实际支付108万,借:应付账款208 贷银行存款108应付账款100,这样做账对吗?
应付月结60天(从收到发票时算),购买固定资产,收到发票时账务处理: 借:在建工程 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 借:固定资产 贷:在建工程 到支付月结款时账务处理: 借:应付账款 贷:银行存款 这个分录对吗?
合伙企业发放工资是由主管代发,主管先支取备用金,然后再发给员工,员工在工资表上签字确认,分录做借“应付职工薪酬-工资”,贷“其他应收款-某主管”,这样可以吗?
汇算清缴业务招待费如何填写
春节节假日,工资怎么算?按几倍
老师现金流量表的编制方法科目有吗,货币资金属于销售商品提供劳务收到的现金吗?
老师,建筑服务的劳务费发票如何看开票
老师,想咨询一下企税汇算清缴的问题
老师请问,25年8月之前我们是高薪技术企业,之后我们自愿放弃高薪啦,也没有研发啦,也不享受加计扣除啦,我现在在做25年汇算时,那2张高技术优惠明细表和研发加计扣除表就不用填写啦是吧
一般软件其他出入库在什么情形使用,软件公司会设置凭证,做对应科目是什么的好
同一个控制人控制了四家企业,用了不同的法人,用了同一个办公地址,同一个邮箱,这种能不能符合税务稽查局立案标准
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
那这个应交税费-待认证进项发票,应该填在资产负债表的应交税费那行吗?应该体现为负数吗吧
同学,你好 应交税费-待认证进项发票 不填的
我们用的财务软件结账的时候,资产负债表那应交税费那就体现为负数了,那个待认证发票那个进项税额就填在那儿了,那如果不填的话,就不平衡了吧
同学,你好 这样的话,那你需要填写了
就是说也可以填写在应交税费那个科目里面是吗
同学,你好 嗯嗯,是的
还是填写在别的科目里面呢,我们是小企业会计准则
同学,你好 一般来说,企业发生的待认证进项税额填报资产负债表时填报到“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目。
因为不太懂这些 又是自动结账,所以也没有太在意就放在了应交税费以负数填列,这样会引起问题吗
同学,你好 一般不会的
那比如说税务局问起来的话,就解释一下就行了呗。那以后报财务报表的时候,把以前填在应交税费那个数直接填在其他流动资产那就可以了吗?不需要做什么凭证吧
同学,你好 是可以的 不需要的
好的,非常感谢您
不客气,祝工作顺利