你好; 不一致的话; 去查看什么原因;正常是应该一致的
我司是小规模纳税人,上年度净利润是亏损的,但是在汇算清缴的时候调增了几个项目,净利润变成正数,所以需要缴纳年度企业所得税。那么我想问,今年在报企业所得税的时候上年度亏损的净利润还能弥补吗?还是说汇算清缴调增过了,那么上年度亏损的数据就不能在弥补了?
老师,在做汇算清缴的时候,【企业所得税弥补亏损明细表】前一年度(2021),这里数据,和2021年利润表净利润不一致,正常吗?
老师,做2022年企业所得税汇算清缴,怎么弥补以前年度亏损明细表跟2021年申报的不一样呢?
老师,做2022年企业所得税汇算清缴,怎么弥补以前年度亏损明细表跟2021年申报的不一样呢?
老师,企业所得税弥补亏损明细表中的本年度所得额怎么和利润表中的净利润不一样呢?
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
你好,广东初级会计可以打印准考证了吗,在哪里打印啊,会不会收到短信通知
老师 免抵退 是退税吗
老师好,小规模公司花了2000元从A公司购买了一批货物(双方没有签合同,对方开了免税普通发票我),然后已2200元的价格把货物卖给C公司(和C公司也没签合同,开了1个点的普票给C公司,有付款凭证)。 请问没签合同,有销售要申报印花税吗? 如果要申报的话,是申报一笔还是2笔?应税金额是2200还是4200?
老师,我刚才听了外贸出口退税实操,老师说外贸企业办理出口退税最晚不能超过次年的4月15日。但是如果我不是首单退税,我合同签订的是100万元,执行日期是2024年9月—2025年8月。我分批出口,第一次结汇是2024年11月30万,第二次结汇是2025年3月40万,第三次是2025年5月20万,第四次是2025年8月结汇10万。这种情况怎么申请出口退税,是要合同执行完毕,外汇全部收回退税,还是只要截止到2024年12月31日出口并有退税联的就可以退税了
老师,银行18号已经扣社保费,怎么在社保客户端查不到缴费明细
公司进行变压器增容时,损坏了农民种植的蔬菜,支付的青苗补偿费怎么入账
经纪代理服务的仓储租赁要不要交印花税
利润表上年(2021)金额,是按照2021年利润表的本年累计金额填列的,不是这个数,再应该从哪里查?
你好; 去看看 21年 利润表 是到底亏损了好多 ;在去看年报亏损表写的多少; 看是否有写错数据
21年四季度的利润表是9000多,汇算清缴调增了,数据才不一致
你好; 调增之后; 那就可以的 ;
汇算清缴填列利润表上年金额那里,填21年四季度利润表本年累计金额?还是填21年汇算清缴的利润表数据?
你好; 是的; 年报 就按照你的累计金额来写 ; 21年四季度利润表本年累计金额