你好; 勾稽关系会有这个差异金额; 这个是对的 ; 你看看是不是我说的这个 有差异;

资产负债表的未分配利润 期末减去期初的差额 在减去利润表的利润 不等于调整的以前年度损益 ,差的金额是计提的企业所得税金额, 但是,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度调整损益-分配的利润,这个等式完整没问题。 为什么两个勾稽关系有一个有差额呢?
汇算清缴补税做了这个凭证借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整,导致后面资产负债表的未分配利润期末—期初与利润分配表的净利润有差额,怎么办
所得税汇算清缴有退税,但是通过以前年度损益调整的话,没有这个科目,所以导致未分配利润期末减期初,不等于净利润,怎么办
所得税汇算清缴有退税,但是通过以前年度损益调整的话,没有这个科目,所以导致未分配利润期末减期初,不等于净利润,怎么办
收到以前年度所得税退税,做以前年度损益,利润表的净利润不等于未分配利润期末-期初怎么处理
老师你好,咨询一个问题,我们是公立医院,在2024年将本来该入费用的部分误入在建工程,先将该在建工程调出费用化,那么这部分我们该列当期费用还是冲以前年度损益呢?谢谢
老师好,我想问一下,去年我们开了5万的发票,对方公司只给我们付3万块钱,我想问一下,今年我们开2万的红字发票,把那个冲一下可以吗?(当时开的发票是5万)
老师,现在电商是什么政策呢?
公司请的摄影服务,做到什么科目,开的专票可以进项抵扣吗
老师,你好。没有加入工会的不需要申报筹备金了,加入联合工会的也是需要申报经费的吧?
挂靠的项目,让挂靠方去预缴2%增值税,收工程款109万,2万预缴,只收管理费10%-10.90(收入)。9万销项-预缴2万,缴税7万。提供了进项6万,那这个增值税怎么退的,不考虑增值税附加了。退预缴2万+进项6万?被挂靠方应该怎么算这个税。
请问:小规模企业(个体户),本月有开出增值税电子发票(普票),票面税率是1%. 请问,目前有什么税收优惠的吗?这1%增值税需要缴交的吗?
老师 百分表怎么入账呢?
老师,公司有一个员工2025.8入职,2025.12离职。现在2026年3月又入职了。个税app人员信息怎么写?
你好老师,我想问一下我们给客户销售的货几个月后客户退了一部分,这种情况应该怎样开发票?
对,但是报表项目没有这个以前年度损益调整,导致明面看不出来,领导说是直接记到当期
你好; 期初就是会这样的; 你要调期初数据才行 的; 不然就是会有这个差异金额的
嗯,我说我调整期初数,人家非得要我记当期
你好; 调整期初哈; 不是记入当期
他们是上市公司,说是如果像我那么调,审计报告,公告也已出,调整太那啥了,说是直接记当期着
你好; 那审计出来了。 你就在23年 5月去处理
我的神级报告已经出来了啊
你好; 出来了。 你就没法去动之前的账务修改的 ; 你就在当期处理
不是,审计报告上,也是按照退税后的处理的
你好; 审计报告 是审计的22年的数据; 你就不能动22年的账务处理的 ; 你要在 当期去处理了
审计报告上,事务所他们也是退税后的金额,出具的报告
你好 ; 就是按照汇算之后的数据来做的 报告嘛
对,他们出具的数据,也是有退税,只不过他们出具的数字比我的少了33.7
你好; 少的 33.7 去看看啥原因造成的 ;
这是事务所他们自己弄错了,所有数字都和我一样,但是最终审计报告出具少33.7
你好; 让对方重新处理下 ; 或者是你直接把这个差异金额在23年处理 上
那,现在他们审计处理完,和我这边汇算清缴数字一致,我还需要,调整以前年度吗?问了领导说是通过以前年度损益调整,完了调整期初余额,说是审计报告年末数和我的年末数不一致,我调整期初余额意义何在
你好1; 是的; 如果是确实有差异; 就在23年调成一致即可