收款时借银行存款贷预收账款。 收到尾款和开发票。 借预收账款贷主营业务收入。应交税费。 尾款也是通过预收账款科目核算了。

我们公司销售了一批货物 收到款了 但是对方不要发票,这样的话我们这边一直挂账,最后该怎么处理这个应收账款啊
速达3000进销存系统erp的销售模块,开票管理这个,我们销售产品已经出库一批了,现在给客户开票了还没有收到款,然后在开票管理这个为什么不能录入信息?
就我们公司的房款嘛,去年在一月预收了20万,有相关单据,计入预收账款了,一般啥时候确定收入呢,我看凭证到十一月确认收入,后边没有单据,我觉得房地产公司就是销售房子的嘛,然后主营业务收入计入的话应该是有那个销售发票呢,然后确定收入,这个逻辑关系是怎样的?老师
2019年销售了一批商品,然后收了一部分预收款,2022年收到了尾款,然后我们这边开了票,这一整个销售流程的账务处理是什么呢?
老师,我们2022年预付了一笔货款,没有收到发票的时候做了一笔成本,然后2023年7月收到预付款金额相符的发票了,发票入成本又漏做了一部分金额,现在咋个处理呢,跨年了还是补做进去吗?
老师请教一下,个人出售黄金需要缴税吗
老师你好!我公司2024年12月出口一笔货物,在2025年9月份申报出口退税,请问,会不会存在税务风险?谢谢!
我是债权人,看到债务公司要求注册资本金减资,作为债权人应该怎么做?
应纳税暂时性差异不是当期调减吗?为什么还要加?
年终关账要做哪些工作
请问老师,甲单位本期购买家具5万元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接进入费用吧,无需放固定资产核算对吧。因为这些用品,都是给出租的房屋购置的,所以直接计入成本了。
老师资产总额怎么控制5千万,利润总额怎么控制300万,每年几月份大学开始算,
老师,残保金人员的计算,请教下您,公司签了几个兼职人员,就只拿销售提成没有基本工资,申报了个税没交社保,这几个人计入残保金人数吗
请问老师。乙单位是甲单位下属的公司,乙单位的财审和税审的合同是与甲签订的,也是甲单位支付的,也是甲单位委托审计公司的。请问甲单位列支的这些乙的审计费,是可以在甲单位税前扣除的么?
老师,5000左右的笔记本直接记管理费用行吗,还是必须记固定资产折旧
那结转收入和成本呢
你好 借主营成本,贷库存 收入写了 结转收入和成本 到本年利润
那库存商品这个科目怎么平哎
采购时有入库啊,借库存商品贷应付账款等。
咱们现在说的不是你销售的这笔业务吗?你前面采购还有业务分录呢?
哦哦哦,对哈,那我这个东西是19年卖出去的,我应该在19年确认收入吗?
你好 是的是这样的呢
我如果在2022年确认收入可以不
因为2022年开了票,我就在22年确认了收入,如果在2019年确认收入的话,那2022年发票怎么做账哎
你好 19年销售了没开票可以做无票收入 开票时冲无票收入
那我2019年结转收入和成本到本年利润,2022年开了票红冲19年的无票收入,再重新做一笔确认收入的分录,22年再结转收入到本年利润嘛
你好,是的,这样处理是对的。
那我19年结转的收入咋办,冲了嘛
你好 开发票时冲无票收入的