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请问老师,22年暂估的费用,现在汇算清缴前不能回票了,请问申报和账面怎么处理呢

2023-05-05 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-05 10:03

你好 账上不调整调整报表交税就行了

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快账用户1780 追问 2023-05-05 10:05

可我应付账款-暂估挂着余额呢

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齐红老师 解答 2023-05-05 10:09

你好  没付款是可以有余额的 要是不付了 转到营业外收入 

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快账用户1780 追问 2023-05-05 11:41

是暂估挂着余额,我申报时这部分都调增了,我为什么这里还要挂着呢?这很明显的不对呀

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齐红老师 解答 2023-05-05 11:55

您好,您调整的是因为没有成本票,所以调整。没有成本票,不能税前扣除,所以调整。 往来的科目,您需要付款或者这个科目可以挂着有余额。如果不用支付了,转到营业外收入就这几种处理方法。

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同学你好 那你不用做分录调增 只要汇算清缴的时候调增就可以
2023-05-05
你好 账上不调整调整报表交税就行了
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真实需要支付款的暂估就不用调账
2024-05-22
你好,分录不用处理,还是要入账的,只是不能税前扣除的。
2023-05-12
你好; 你实际成本是10万还是5万的 ? 这样好判断。 去年 怎么走分录的。我看看
2022-03-15
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