同学你好 这个分录不用冲 只要汇算清缴调增成本就可以
我6月底暂估了成本,这个分录在收到发票的时候怎么冲回?例如: 借:工程施工—合同成本 贷:应付账款—暂估成本 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 我收到发票该怎么冲回已经入了主营业务成本了
12月暂估成本,借工程施工,贷应付账款暂估,,跨年后三月份发票回了怎么冲销?
去年暂估成本,借主营业务成本贷应付账款,今年发票来了,怎么冲回
去年暂估工程成本 借 :合同履约成本(暂估) 贷:应付账款(暂估) ,今年发票不确定收到,冲回怎么冲回,相应的收入怎么冲回??()
之前暂估成本,做的是借主营业务成本贷应付账款暂估,现在收回发票了怎么冲暂估呢
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就是在汇算清缴没有调增成本。
同学你好 这个需要汇算清缴的时候调增 收入没法冲