你好,四月就做一笔收入的分录金额用负数。

小规模纳税人3月份开错了一张1个点的专票,现在4月份需要冲红,但是4月份开专票是3个点,请问重新开票怎么处理?
一般纳税人有张3月发票发票当月已抵扣 借:制造费用~配件1258 贷:银行存款1258 4月发现发票没记入进项 借:应交税费~应交增值税~进项税额163.54 贷:管理费用~配件163.45 问:这张发票有错冲红了,重新开,做的会计分录怎么写?
3月开错一张免税发票,4月发现给冲红了也没有重新开,4月的会计分录怎么写啊
9月份的工程发票,发现开错了,现在要重新开了一张发票,那9月份的那张发票要红冲吗?具体红冲怎么做,还有那个预交税怎么退啊?
老师你好:上月发票备注写错了,对方要求重开,这个月红冲后重新开了一张,分录怎么写?
借贷方一个是主营业务收入,另外一个科目写啥
原来的收入分录科目一点不变,金额是用负数。
原来我是借银行存款贷主营业务收入,现在借银行存款负数?那金额不对啊
你好,这个钱如果没有退回去,那就记入应付账款。