你好,这个是自己的房屋还是租赁?

老师我想问下 我们是建筑安装业 我给对方开了700万发票,本来对方收到发票应该支付700万的预付款,但是他们现在一分钱没付,我这边怎么做账务处理?
老师:我车价是88300元,过户费转个人1200元,一共实际支付89500,有500元预付下几个月的维修费,还没付给对方修理厂,但是这个月我们开出了=手车统一发票是90000元,我如何记帐?
老师,我想请问下,我们上个月支付了一半的装修费,这个月收到了对方开来的一半发票。但是,我们车间还没有装修好。这个发票我该如何进行账务处理呢?可要进行分摊呢?
想问一下,客户要求我们整改车间,例如重新装修车间,购买新设备,以达到他们的要求,现在工程改造完了,客户承诺支付改造费用给我们。但我们得开发票,客户说我们可以开:制造外附加费。想问一下这个可以吗?可以的话如何入账呢
老师您好!请问我上个月有张进项票,我当时是在电子税务局里进项勾选确认了的,我们会计对于这张发票上个月并没有做任何账务处理,因为发票开错了,这个月呢对方冲红并重新开了一张过来,请问我需要再次勾选吗?我应该如何处理? 现,进项票给我们开错了,这个月重新开 过来,我需要怎么操作呢,再次勾选吗
老师,电商只交增值税,不交企业所得税有新规?
跨年红冲发票,怎么做账?
老师,建筑工程主营业务成本是什么
发票跨月红冲本月要转出,本月再重新开票,立即再勾选,金额不变是不是不用补税?
老师,CIF模式下怎么开发票,运费和杂费要扣除还是另外标示
做检验检测的公司,检验检测收入,属于主营业务收入-提供劳务收入吗
老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
老师,我这个月销项税额为–9786.59,进项税额812.52,有简易计税应纳税额10600.32,然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做
老师,老板要2020年的营收以来,有效化解债务好多? 这个“有效化解债务好多?”这里取报表的哪个数据?
我现在是货物转移了,就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是,我次月开票的时候可能会超过一个月10万,季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账,可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准
厂房是租的
金额大的借长期待摊费用,贷银行
完工次月开始分摊就可以当。
我们上个月支付一半装修费的时候,我做的分录是,借:其他应付款;贷:银行存款;这个月收到发票,我做的分录是,借:长期待摊 -装修费 应交税费-增值税《进项》 贷:其他应付款;这样可以吗?老师
可以的,可以这么做的。
那我们装修还没完工,目前还不能进行分摊对吧,,但是我们办公室的完工了,车间还没完工,那我可要进行分摊呢?还是等全部完工了,在进行分摊呢?
你好,完工之后再分摊可以吧?
什么意思?是要全部完工之后在进行分摊,是吗?
全部完工了再分摊。
就是你装修完毕了才能分摊,没有装修完毕不能。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。