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老师好,研发部请购了一批原料,已付款,但是原来回来的时候仓库做了0元入库,导致无法冲抵之前付款时产生的应付借款,账上还挂着一笔应付借款借方,请教您如何调整

2023-05-05 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-05 15:29

您好,这个是属于直接挂在预付就行

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快账用户8130 追问 2023-05-05 15:32

我们是付款时做付款单,然后付款单生成凭证就会直接挂在应付账款的借方,后面原料入库做一个入库单生成凭证冲抵应付账款,现在的情况是,原料入库时同事按0元入库的,导致生成的凭证金额是0 无法冲销原来的应付账款,

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齐红老师 解答 2023-05-05 15:33

冲减原来的这个应付?

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快账用户8130 追问 2023-05-05 16:37

是的,请教您现在有什么方法可以平账

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齐红老师 解答 2023-05-05 17:00

拿这样的话,只能按照往来或者营业外了的

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您好,这个是属于直接挂在预付就行
2023-05-05
借应付账款-暂估 10008.85 贷研发费用-材料10008.85 因为东西质量有问题,相当于采购折让了
2021-05-13
建议库存也要冲账。虽然最后库存为零,但是你查发生额的时候就和你实际成本不符合
2020-11-12
您好。 1、您当时这样处理的原因是什么呢?“去年12月,今年1月2月3月我按拉进来煤的总数减去已经付款的差额挂到其他应付款了”,是为了把应付账款余额调成零吗? 2、既然您现在已经陆续收到发票、陆续付款了,那您把之前调到“其他应付款”那笔凭证冲销掉,再按正常账务处理就可以。
2020-10-16
 你好;     你货款之前挂的应付账款没有做账吗 ?  你这个是股东来 垫付支付的吗   
2022-09-28
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