借:应付账款 贷:银行存款 借:管理费用-房租 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款

1月支付了2-4月的房租,并收到发票,如何做分录,摊销分录要在哪个月体现
老师,我们是今年一月付了六万房租给别人,这个月18号开了发票给我们,我现在咋做分录
这个新公司2023年2月到4月的账已经做完结账了,但是发现2-4月的房租没有入账咋办
一年的房租费2月给了一万,专票是4月来的,2月咋做分录,4月咋做分录
那房租费是12万一年,也是2月付了,发票4月来的,咋做分录,这个又不能一次性记管理费用
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
26年1月份增加人报25年12月工资(就是下个月我要报这个人工资),但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗?
请问老师登机牌能做费用吗?
26年1月1日增加人报工资,需要报4万,是不是只能扣5000额度,35000先预缴个税?然后这4万算25年收入还是26年了,是26年1月15日前报工资
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
老师,筹建期工程施工,对方发票要给开安装服务费可以吗。合同内容重新签定
那房租费是12万一年,也是2月付了,发票4月来的,咋做分录,这个又不能一次性记管理费用
预付房租 借:应付账款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款-房东
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!