您好 请问开票是普通发票 对么

请问个体工商户,自己开电子普票。第三季度开票金额填写错误,报的季收入超30万(含开票与不开收入)。就是增值税申报表第一栏总收入大于第三栏开票收入,但是第三栏开票金额填写错误,是否需要更正。如果需要更正如何更正
老师,请问一下,我汇算清缴时发现2021年3季度的收入申报填错了,如果现在更正申报,那4季度的是不是也要更正申报,因为累计数不一样?老师,我汇算时发现前期所得税的收入比增值税的收入申报少了,我直接在汇算时,把收入的差额调增加,这样会不会有风险啊?
老师你好,我们19年7月底由核定征收的个体工商户升为了公司,现在发现增值税申报的收入是全面收入,企业所得税的收入只申报了升为公司后的金额,导致收入不一致,这个需要更正吗
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
老师 我是个体工商户 我开发票的金额是205503.78 无票收入是293239.48 我需要更正申报,请问报税时主表 减免明细表 和附表二都怎么申报 谢谢
客户付的违约金,发票怎么开
补申报2022年未交足印花税,具体步骤怎么操作?
老师,你好,我们家电商取得的软件服务费专票,可以2026年抵扣,2026年做账嘛
老师你好,我想问一下公司股东的房子租给公司,股东开具发票给公司,股东要交哪方面的税,比如说房租一年是3万
老师,我想问下就是员工餐,车辆费,维修费,物料消耗,服务费,邮寄费,培训费,器材消杀费这些都属于管理费用下的什么费用
客服违约押金不退,是做主营业务收入还是营业外收入呢
老师,员工的社保 个税 工资分别在三家公司,这个可以怎么解释呀
根据事业单位管理规定,员工出差出现火车票中转的票可以报销吗?
你好老师,运输公司用外边的货车拉的货,没用自己公司的车,但是要开运输发票,怎么开呢
老师你好 请问公司以 计算机软件著作权 评估价格作为股东实缴注册资金 怎样做账
都是普通发票
把8006.5填在主表的18栏 本期应纳税额减征额栏次 实际缴纳4003.25
老师我已经按照你说的填写完毕了 那第三个表 是附表二附加税费表 应该怎么填写呢
老师 麻烦问一下 附加税我要怎么申报呢
附表二附加税费表只是计税依据 增值税税额栏次填4003.25 然后减半征收就好了
老师你说的然后减半征收就好了 我需要在填写什么吗 ?
您是在申报系统里面更正的 对吗
是的 老师 我附加税还需要怎么弄呢 我不是很清楚
就我说的地方填4003.25 系统里面会自动减半征收的
就是我不用再填写了 是吗
是的 您填好后 截图我看看
我进行税款缴纳 只显示有增值税没有附加税费税款
您附加税的表格没有填啊 附表二计税依据下面 增值税税额栏次填4003.25
那里填不上数
记税依据哪里只有 增值税限额减免金额能写数 是绿色的
主表里面可以填数据吗? 不可以的话 要多刷新几次 或者退出后再进入
主表也填不上
那应该是系统问题 这个数据应该是系统自动带入的 有的时候系统会有问题 要多刷新 或者明天进入后再看