您好,这个是可以的,可以

老师,购销合同写了合同价税合计总金额和数量和不含税单价,客户要求开专票。发票有限。最后一张可以不按合同的单价开,只要合同总金额对的上就可以了可以吗
请问老师,公司签了个销售设备合同约50万,其中里面有一项调试费4千元签合同时税率写成13%。客户要求按合同开,但调试费只能开9%,。请问我可以按混合销售开13%吗?
请问老师,一个题中,销项税额涉及不同税率,同一个税种,可以合计总数填写吗
老师您好,买卖合同印花税的计税依据是根据一个季度的所有购买合同和销售合同的100%金额填写吗?没有签署合同,是根据季度销售收入和库存商品的含税总金额填写吗?谢谢
老师,请教一个问题:我们正在和甲方谈一个合同,合同中涉及工程费、技术服务费和设备供货。如果在合同中已约定清楚上述三部分每项金额,在发票开具时,我们是不是就可以三个不同税点的发票了。 也就是说是不是可以同时开具6%、9%、13%三种税点的发票
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
汇算清缴补缴补缴税款,分录怎么做。小企业会计准则
老师现在社区卫生服务站做账是用权责发生制还是收付实现制
老师,您好!请教一下您 2025年企业所得税季度申报表的职工薪酬中的实际支付给职工的应付职工薪酬是指2025年度账本上的应付职工薪酬-工资薪金的借方发生额,这个金额是2024年12月到2025年11月的工资。但2825年度的企业所得税汇算清缴申报表的A105050表的工资薪金支出是包括2025年度1到12月份的总支付工资,12月份工资在汇缴前已支付,应填写在实际发生额栏。那么,是否与2025年度的第四季度企业所得税申报表的金额比对不通过呢?
一般纳税人,3月份进项票多了,多出来进项税额13128.21元,发票已认证,是不是可以留抵在四月份自动抵扣。
老师,供应商增值税专用发票需要冲红重新开,我公司在电子税务局需要怎么操作
小规模纳税人,运输行业,25年7-12月购进二手车十几辆货车,购进是入固定资产科目,按年限法平均分计算折旧额,按月入主营业务成本—折旧,五月要做汇算清缴,能一次性抵扣完,在计算企业所得税吗?
老师,贸易业务的物流费怎么做账
老师您好,公益性捐赠支出需要通过相应公益性组织,这样才能允许税前扣除,这些公益性组织名单在哪里能查到