学员你好 一般情况下是无误的 如果有税金减免的情况,还是要按实际缴纳的情况进行填列哦

老师你好,请问我们是自然独资企业,2022年第一季度,前任会计申报增值税申报表时,把图1申报表第18栏本期减免金额写错了,正确的金额为29097.01元,导致多缴纳增值税税款为1279.07元,附加税多缴纳63.94元,请问老师我这个季度申报时,可以把多余税款合计数1343.01元填写在增值税申报表第23栏吗? (第三张图片)
老师,您好,税务打电话让我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的进项税转出,修增值税报表是在每年12月份的增值税申报表中修改的,这样的话,财务报表怎么修改,是每年修改每年的,还是做2022年汇算清缴时调整到2022年中,修改2022年的财务报表
请问老师,财审报告要披露2022年税费缴纳情况,我按照2022年12月申报表来写对吗?
请问老师,图片2022年度财审报告中,披露的,我是从增值税申报表的2022年12月增值税申报表取数的。请问老师对吗?
老师,请问财务报表年报中的现金流量表,”上年金额“是2022年1-12月份全年累计数对吗
请问老师这个什么原因导至税局系统有警报提示,专管员要求我们一定要交残保金,但是我们申报的表是0元,不用交残保金呀?
老师好,我单位今年一月收到了一整年的房屋租金120万,请问发票需要全额开具吗?账务处理是怎样的?全部确认为营业收入还是分期确认?
酒店住宿业,接待了一个团队,但是因为当天满房了,超出3间,把客人挪去其他酒店,给其他酒店支付的房费应该计入费用,还是冲减宾客挂帐,还是冲减收入?
老师您好,如果一张进项发票很大上百万,进项税可以不抵扣完而是按比例抵扣吗,比如进项税额十万,抵扣其中五万?
银行的对公户是银行卡还是存折
老师,您好!主营行业里边有建设工程施工,也有劳务服务这项,可以开建筑服务—劳务服务的发票吗
老师好!想问一下我公司干一个工地的工程,买了一台800万设备,取得了专用发票。这个工程实行的是简易计税。后来,我们又干了另一个工程,实行的是一般计税,那么这台800万设备的进项税,可以全部用来做这第二个工程的进项税抵扣吗?
老师上月的工资我没计提,下月发放下月计提行吗
老师请问 我们跟一家公司签订借调协议 用这个人来我们这儿工作 帮助我们在大会上接待外宾 那他给我们开什么发票好呢 他的经营范围是技术服务 咨询服务 等
公司给个人借款或者个人给公司借款多久要归还
但是,12月份申报的增值税是在2023年1月份实际缴纳的。