这个没有影响损益,不用管了哈

我商贸公司摊销周转材料,摊销这部分记在管理费用,管理费用 月底结转到本年利润,这部分周转材料我会出租出去,租赁收入记主营业务收入,那摊销的金额,应该是记在成本,我发现这个问题后,我想从管理费用转到成本里边来,因为管理费用损益类,无余额,然后我再报利润表的时候,但是管理费用的金额还是摊销的合计 那我已经转到成本了一部分,报表上它是不是就重复了?
老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
编制会计或审计调整分录: 1、在审计时发现生产产品多记领用材料30万元,若会计调账分录?审计调整分录? 2、在审计时发现处置废品损失的残料变价收入现金2万元未入账,建议会计做调整会计分录。 3、在审计时发现将外购商品买价50万元用于职工福利活动,会计做了记入管理费用50万的会计分录,审计调整分录是?若是本年度?若是以前年度?不考虑所得税因素。 4、在审计时发现一笔入账原材料为虚账200万元,挂到了应付账款,建议会计调整虚账。 5、在审计时发现在建工程多记材料成本500万,查该材料尚未领用储存在仓库中,建议调账。 6、在审计时发现上年度多结转主营业务成本3000万元,审计调整分录是?不考虑所得税因素。 7、在审计时发现一笔为购货单位垫付的运费已收回现金2万元没有及时入账,建议会计做入账处理。 8、在审计时发现当年一笔库存材料毁损5万元已全部列入营业外支出,经核实应为责任事故损失,除责任人赔偿外记入管理费用,应由责任人赔偿1万元,做调整分录。9、在审计时发现去年一笔承担的已结案诉讼费6万元仍挂在其他应收款账户,建议会计做调整分录,若所得税率为25%,调整所得税。 10、在审计时发现被审计单位未做假退料手续600万元,建议会计做调整分录,不考虑其它因素。 11、在审计时发现当年一笔挂账的库存商品盘点盈余120万为盘点现场记录错误所致,建议会计做销账处理。 12、在审计时发现上年支出的广告费400万元由于广告公司违约现已经全额退回,会计做了借记银行存款贷记其他应付款的分录,审计调整分录是?如果所得税率是25%调整所得税。 13、在审计时发现上年出售的商品售价6000万元,外加13%销项税,货款已于上年收到,会计做了借记银行存款,贷记应收账款的会计分录,主营业务成本已于上年结转,现做调整分录,不考虑所得税因素。 14、在审计时发现上年已全额处置的一项事故损失今年意外收到事故责任人的现金赔偿3万元尚未入账,建议会计做收账处理。 15、在审计时发现上个月多计提了5万元单位科研人员工资,其它附加费用尚未提取,建议做冲销处理。 16、在审计时发现一笔2000万的其他应收款账异常,经确认为被审计单位一位股东因个人原因抽走投资,经核实建议会计做调整分录。17、在审计时发现本年度,一笔对外捐赠100万异常,经查实为是向一投资人分配的股利建议会计做调整分录。18、在审计时发现一笔4万元的残料变价收入未入账,经查实为上年度清理报废厂房的残料收入,厂房报废清理已于上年结转了营业外支出,建议将现金入账。 19、在审计时发现生产领用材料成本多记1000万元,查该批产品尚未完工结转,建议调整虚账。 20、在审计时发现上年应纳税所得额多计算了10万元,经沟通做调账分录。
以前年度原材料会计都结转到产成品了,然后实际已经出库,但是没以前没有结转成本,现在9月有一笔71万的收入,抵一部分库存,写个出库单,然后抵60万库存,损耗40万可以吗,代理记账,客户想这么做,损耗这块具体怎么做账,能这么做吗
老师您好,我们是一家小规模的建筑公司,在2022年1到6月,合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候,我冲回了这笔分录 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款(红字) 9月份发生材料成本192775.5元,结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了,主营业务成本的负数余额,请问该怎么处理呢?
老师,企业汇算做好后有可以退的税款,有可以弥补去年的亏损额,导致今年的企业所得税可以退,我不想弥补去年的可以操作吗?
老师,我是项目经理,新来的高级审计员还在试用期就跟我犟嘴,工作也拖拉,干一半留一半,这种人怎么给领导汇报,让她过不了试用期?
2025四季度做了一笔分录增值减免,贷营业外收入,实际是没有减免,做错了,现在应该怎样做分录冲回这笔分录
去年11月工资社保没计提,小企业会计准则补计提在今年,报企业所得税的时候 职工薪酬这一栏已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬相差4.7w,今年计提的工资社保2w,2.7w差额怎么办
企业的固定资产(汽车)盘亏了,怎么做账?应该是员工偷着卖了,不知道啥时候卖的,现在才发现。责任员工也找不到人了,估计赔偿是收不回来了。企业想把损失做账里。这个怎么做账?
这个月取得的专票暂时不抵扣,暂不抵扣的进项入账时用哪个会计科目?
你好有没有办法很快下载这个月已抵扣发票的pdf文件呢?
老师,今年1月份分配了利润,这会导致3月的资产负债表利润分配-未分配利润期末减期初不等于利润表净利润本年累计金额吗?
铁路电子客票,在申报增值税时,本期认证相符那一栏也就是第2栏已经显示金额,第10栏系统自动的也有金额,第10栏要不要删,还是根据系统自动带出来的那样不管,老师 你们是怎么填写的
房租租金,每季度支付,25年当时没付钱,分录,借:预付账款1500,贷其他应付款1500. 当月摊销租金,借管理费用500.预付账款500.这样对吗
还有一笔 错误的凭证,借:其他应付款 贷 :营业费用 应该没有这笔凭证的 以前年度的怎么修改
借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款