你好 这个你可以直接列表打印的
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
老师,公司跟老板借钱进货做借:银行存款贷:其他应付款一老板 老板19年卖货给客户未收到款转到老板名下做借:其他应收款一老板贷:应收账款一客户 到月底出报表时老板不单有其他应收款余额,还有其他应付款余额,可不可以开始就只要其他应收或者其他应付,省得我再加加减的。谢谢老师
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师,银行要求提供贷款报表中的应收,应付,其他应收,其他应付的余额,几期构成,我列个表打印出来?还是打印账页?
老师,银行要求提供贷款报表中的应收,应付,其他应收,其他应付的余额,几期构成,我列个表打印出来?还是打印账页?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
我自己累计一个表格,您看一下行不行
可以的,但是最好是跟银行那边确认一下
老师,几期构成是什么意思?
就是你们是多少年形成的
一年为一期么?
老师,一年为一期么?谢谢老师
是的,默认是一年为一期的
老师,我想学习银行贷款报表课程,应该找哪位老师学习
你可以看一下这个课程的 中小企业如何编制银行贷款报表? https://www.acc5.com/course/course_10324.html
谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d