你好; 你可以考虑 单位 、 应收金额 、 账龄 列清楚; 可以的

老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师我在学堂导了一个报表。在余额表自动的公式计算中。其他应收款期末借方余额怎么加了其他应付款贷方本月发生额呢?最后资产负债表不平衡
老师,银行要求提供贷款报表中的应收,应付,其他应收,其他应付的余额,几期构成,我列个表打印出来?还是打印账页?
老师,银行要求提供贷款报表中的应收,应付,其他应收,其他应付的余额,几期构成,我列个表打印出来?还是打印账页?
老师,老师,银行要求提供贷款报表中的应收,应付,其他应收,其他应付的余额,几期构成,我列个表打印出来,如图写的标题对不对?
老师,税务局里的财务报表报送(年报),是填2025年12月份的财务报表数据吗
老师,问一下,平常我要存一些表格,或者是文件的,有没有免费的那种App可以用啊
老师好,建筑公司存在跨区域项目,2月份预交了税款1万,因为所属期选错了,申请退税了,2月份把税款转到A账户上,3月份税款又退到了公户上,我又把税款转到了A账户上交的税,我现在该怎么做分录呢
我们签订了一份配电工程合同,施工方包工包料,合同约定材料费开13%,施工费开3%。均为专票,这个是否有问题?
老师,我想咨询一下,如果公司2套账,外账未分配利润太大。怎么办?
年底盈余公积需要做吗?怎么做分录。
施工费是可以开3个点的专票吗?
0申报企业做年终汇算清缴,还需要工商年报吗
单选题 10. 甲公司对期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价,该公司各期末存货账面成本与可变现净值为:2023年末成本800万元,可变现净值750万元;2024年末成本730万元,可变现净值700万元。其中2023年末结存的存货在2024年出售一半。不考虑其他因素,则该公司2024年存货跌价准备对当期损益的影响金额为( )万元。 A.5 B.20 C.-20 D.-25
你好,小规模纳税人,做跨境电商的,需要申请出口免税,需要什么资料?报关单吗?还需要什么没
账龄怎么算?老师
你好; 这个 要计算的; 你银行要求你写账龄吗
说得写几期构成,是啥意思?
你好; 那你就写账期就行了。 写账期 然后再分下 季度; 比如 1季度多少; 2季度多少 ; 3季度和4季度分别多少
我举个例子,应收-某某单位金额400万,这个400万是从建厂那天累计下来的余额,如果写账期,应该怎么写?
你好; 意思银行要看你们的累计下来是怎么构成的这个金额的话; 那就不写账期了; 你就列清楚; 期初 金额 、本期发生 借方金额 、本期贷方回款金额 、 期末余额 ;这样来 咧
期初余额是哪年的,这个400万是5年累计下来的
你好; 你 如果是做23年的 ; 期初余额就是22。12月末的数据 ;看你做好久的