你好,这个是什么原因多交的税款?

老师,我第一个表是2月所属期,第二个是3月所属期,请问我19-34哪里填的有问题,2月的税交迟了4月才交的
税务局说有一笔多交税款,请问在哪里能查到,是哪里多交了
请问一下,多交税款3221.12在第二张表哪里填
老师您好,以下表是退税表,我想问一下我实际退税4万,当时交税的完税凭证是6万。我填写申请表是按照下图第二张填写还是第三张填写。 麻烦仔细看看,感谢老师
请问老师,公司卖二手车开了一张二手车发票,请问一般纳税人申报时应该填在哪里
LED灯维修是找人干点私活,没有发票,但是员工用快递费发票抵,我做账的时候按快递费入账还是按其他费用入账?
老师好,我公司3月宣告股东分红,并做了会计分录!然后4月初转账给股东!个税app申报股息红利时,申报到3月的税务所属期去了!并已经缴纳了十几万的分红个税!这种怎么办?必须撤销申报重新申报到4月所属期吗? 不想线下去申请退税,手续和审批很麻烦!
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
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老师你好,怎么给公司做合同的资料加入水印
老师您好,A107011表和A105030是什么情况下才填写?老板的A公司2023年转投资款41万给B公司,2025年收到B公司按三次转入的分红款共65万,这样的要怎么填写呢?
老师,财务报表怎么做
物业公司收到住建局对于小区加装电梯的款项23万,钱收到后支付给了电梯公司,这要如何做分录?
老师您好!请问小规模季报,是否存在资产损失,填写否是吧,谢谢
老师,我在电子税务局上发票证明开具。有一个表格式和文本式。同一区间的,为什么它的合计金额不一致?
这是异地多交的税款
工程异地要预料税款
异地的应该是在本期发生额填写需要抵扣多少,实际抵扣金额里面填写多少,这个是附表四的 主表28栏你和实际抵扣金额是填写一样的。
填了以后,变成黄色科
表四是黄色了
这个异地预缴是什么时间预缴的?你看下完税证明上面的所属期。
去年九月
抵了一部分
剩了这么多
那不对,你看下你25栏从几月份开始出现的负数。应该不是你多抵扣了的问题
表四现在没法填写了,因为你这个所属期都已经过了,你只能在十月份申报,去年九月份的时候才能填写本期发生额实际抵扣金额。
这是去年九月月份的报表
抵了9月的未申报金额
31栏这个是什么业务的。
是把本期税额抵减德数字
你好,是你预缴的税款吗?如果是的话,你填写错了。
应该是在主表28,还有你不需要交税,也不需要抵扣的。
预交睡额减去笨死减德税额
去税务局修改这个月的申报表吧,或者是你电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有作废申报,你看一下能修改吧。