您好,先在发票认证平台认证,再抵扣

增值税进项发票勾选不抵扣和勾选抵扣,是什么区别,待认证进项税额是未认证的进项吗?那未认证进项需要入账吗,留抵税额是认证未抵扣的还是未认证未抵扣的也要算进去??
增值税应交增值税待认证增值税和待抵扣增值税有什么不同,需要勾选发票吗?报税时要抵扣吗
增值税发票的认证和抵扣有什么区别?
增值税发票该怎么抵扣和认证呀?抵扣和认证是两个事吗?有什么先后顺序?
老师增值税申报表的附表二里面的第三栏待抵扣进项税额。认证相符的增值税专用发票认证了,它是抵扣了吗?认证和抵扣不是一个动作吗?它上面写的本期认证相符本期未申报抵扣是什么意思?
老师,比喻说某公司的工种外包给另一个公司,就是说他的员工在这在承包的公司工作。,但他的工资是外包支付,但承包的公司支付给外包公司,凭证是入什么
老师,公司帐面资产2万多,负债11万多,现在简易注销,帐面的负债如何清掉,如果做到营业外收入要交企业所得税,怎么调可以不交税
老师这个费用报销单该怎么改呀,想要做业务招待费
开进的进项发票未认证勾选比如9月开进了,到了10月或11月厂家有销售折扣,我需要冲红金额,比如10月我冲红了,10月需要认证发票时,我可以不用当月来认证对吧,可以下次在使用
老师,分公司需要做收益所有人备案吗
继续教育是在其他网站学习,然后再全国会计人员统一平台上传成绩吗?
2024年12月开了60万发票,2025年1月又红冲了60万发票,做帐24年没有确认收入,但现在报税系统里比对说增值税少了,专管员叫改2024年企业所得税的汇算年报,说加上这60万,补交企业所得税和滞纳金,这合理吗?企业所得税在汇算前取得的发票都可以入成本,这又不认了?
老师清算的时候什么科目可以一直挂在负俩表上
老师,请问一般纳税人跨区域申报预缴税款,10月10号开的票,税款什么缴?
购买背景墙展示架3000元,是否直接计入办公费用,不做固定资产
那我没有认证直接抵扣了怎么办啊
那你现在可以认证呀
也就是抵扣完了之后也可以认证是吧?
是的,可以的,晚一点点没事的
后面要注意, 一般是先认证,再抵扣
是我昨天抵扣的
我明天在认证还来得及不
间隔了一两天
会不会来不及了这下该怎么办
隔了一两天没事,你现在认证吧
那如果光抵扣了没认证会怎么样?
申报的时候会比对通不过的
但是我申报的时候成功了,然后就是我现在还没有交税款。
对你没影响就更好,你现在快认证
好呢 好呢
好的,祝你工作顺利!
老师为啥要认证呀?是害怕有假的吗?
这个是税法规定的,也有你说的这种情况
老师现在补认证不了了,该怎么办?
我现在还没有交税,只是申报成功了。
为什么认证不了?上面写了什么?
你作废申报表试下看能不能认证