嗯嗯,直接根据原值入账就是了

老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师,您好 请问上级单位下文件调拨给我单位一辆车,因为车辆的原所属单位对于这辆车没入账,也没提过折旧。所以我们收到入账的时候是不是可以按照文件上面写的净值直接入账么呢?
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
老师,这个老师,我有个项目挂靠建筑公司开发票,销项9个点发票,是进项发票开足9个点不额外交税点划算,还是收12个点税,返6个点税额划算
老师,我是客户,不含税10700元,含税12060元,合成多少税点?买13税票收10个点,哪个更合适?
老师请问下,供应商的合同放在哪个凭证下最合适呢?
老师您好,请问个人的股转是先申报缴纳个税还是先申报缴纳印花税?
老总有个16000的治疗牙的费用,这个让入到公司,这入什么科目啊?
用自然人电子税务局扣缴端申报个体户经营所得时,这个预缴纳税申报弹出了一个提示信息,显示申报失败,失败原因为街道乡镇代码不能为空,这个应该怎么改?到哪里修改呀?
老师,我想问一下付款申请书是东西买回来再填吗,买东西的时候是谁付款
老师,员工的个税公司承担,这部分该怎么做账,如果把个税这部分给员工,那不是让他的工资又增加了,相应的这部分不还是得交税吗
老师,请问一下4个小孩填在专项附加扣除,广东省肇庆市高要区可以抵多少税?一个初三,一个初一,一个5年级,一个幼儿园中班
老师中级我有轻一,会计学堂解题密码,敲重点,550题。想问一下我用哪些资料更稳一点
是这样的,这辆车原值13万,是2016年买的。之前那个单位已经使用了6年,但是他们一直没有入账也没有计提折旧。 按照车辆的折旧年限算,截至上个月应该计提折旧98900元,净值39100元。(这些数据在文件里都有注明) 请问,我做账的时候是按13万入,还是39100元入呢?
按净值入账就是了哈
这个月入账,下个月正常计提折旧就可以,对么?
嗯嗯,可以的,没问题的。按剩余年限