嗯嗯,直接根据原值入账就是了
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 分录如下: 9.1 借,其他应收款 1.2 贷,银行存款 1.2 9.15 借,主宫业务成本 1200 贷,其他应收款 1200 9.20 借,银行存款 8 贷,主营业务收入 6.8 贷,其他应收款 1.2 请问9.15日的分录是不是应该记入主营业务收入还是其他业务收入呀,因为这些是文件费投标单位为了要投标而购买的文件,我公司是不退也不开发票的。
企业要卖掉以前年度买的车辆,当时买车做的是 借 固定资产 贷 银行存款 然后直接转成本 借 管理费用 贷 固定资产 (没有任何折旧 按照财税文件多少价值以下固定资产可以直接计入成本,企业没有营业成本只有管理费用) 以前年度已经结账了,所以现在已经没法改掉 只能做分录把它转出来… 转出来的话 就只能 借 固定资产 贷 管理费用 这样对吗?(麻烦老师看到这里 管理费用要转出来吗?转成固定资产吗?) 然后要卖掉这辆车的话 是不是要先提折旧?之前老师回答说 借 未分配利润 贷 累计折旧 那这里的未分配利润 是从哪里来的?如果直接 借 固定资产 贷 未分配利润 那上面的那个管理费用是不是就没有转出来? 请老师详细讲一下好吗?几个字的回答 真的看不懂
老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
老师,您好 请问上级单位下文件调拨给我单位一辆车,因为车辆的原所属单位对于这辆车没入账,也没提过折旧。所以我们收到入账的时候是不是可以按照文件上面写的净值直接入账么呢?
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
支付运输公司的票据,支付对方贴现息,对方可以开具运输发票不
我们属于小规模纳税人,做旅游业的。然后我们要给游客开发票,是环山游项目 开票金额是108。旅游业是差额征税,我现在还没有取得成本进项票,但是后期我是可以取得进项成本票的,我这个开票怎么开,成本写多少。还是不选择特定服务 差额征税,我就全额开票,后期取得成本票的时候,我再可以销项减进项抵减
请问担任多家公司的法人,个人有住房出租的,可以个人开房屋出租发票吗?
进项发票什么情况下需要转出?
老师,7月份新增员工,子女是3个,已经填写了专项附加扣除,在8月份申报7月份的时候专项附加扣除,3个子女,6000可以扣除吗,谢谢
老师,您好!有个实务工作中的问题,想请教您一下。我们公司被税务部分通知缴纳环保税,后确定需缴纳大气污染的环保税,因无法用产排污系数法,所以决定用物料衡算法,我想问的是这个物料衡算法要怎么算啊[破涕为笑]
老师,房地产公司这个月卖房子,7月份还没结束,房产税和城镇土地使用税还报不了吧,这2个税种是季度申报,我选择7月份没有税源,是不是必须要去大厅申报
老师,我进了一家外贸企业,应收应付,暂估,税金,库存,都特别乱,我想以实际业务为准,差额部分调入未分配利润,这样行不行?有没税务风险?或者其他更好的办法?
老师 你好 如果个体户的账号(老板个人卡)年收款超过500万,有税务风险吗
我们属于小规模纳税人,做旅游业的。然后我们要给游客开发票,是环山游项目 开票金额是108。旅游业是差额征税,我现在还没有取得成本进项票,是可以取得进项成本票的,我这个开票怎么开,成本写多少
是这样的,这辆车原值13万,是2016年买的。之前那个单位已经使用了6年,但是他们一直没有入账也没有计提折旧。 按照车辆的折旧年限算,截至上个月应该计提折旧98900元,净值39100元。(这些数据在文件里都有注明) 请问,我做账的时候是按13万入,还是39100元入呢?
按净值入账就是了哈
这个月入账,下个月正常计提折旧就可以,对么?
嗯嗯,可以的,没问题的。按剩余年限