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老师,年底应交税费-未交增值税余额在借方,是不是代表留底

2023-05-08 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 15:41

年底应交税费-未交增值税余额在借方, 是代表留底

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快账用户7638 追问 2023-05-08 15:41

有留底可以不做分录吗

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齐红老师 解答 2023-05-08 15:49

有留底可以不做分录

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年底应交税费-未交增值税余额在借方, 是代表留底
2023-05-08
你好 如果账务处理都正确的话,那么这个是留抵的
2021-11-27
您好,这个代表公司多交了,不用交税
2024-10-08
同学你好!这个表示   你们的进项税  大于销项税的 这样    这期间   不用交增值税的 等以后   销项税大于进项税    形成差额   用这个留抵冲减 少交以后期间的增值税的
2021-03-30
1,可以,分录调平 2,这里有余额,才是正常的 余额就是你留底或应缴纳的金额
2021-02-23
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