同学你好 对的这个计入销售费用就可以 视同销售
顾客在我公司天猫店铺买了100元的货物,其中用天猫积分抵扣了5元,我公司支付宝实际收到100元,顾客实际支付95元,天猫平台代支付5元(这5元支付宝明细显示的也是顾客付的)。现在天猫平台要求我们给他们开积分服务费发票,请问这些我要怎么做分录?
咨询一笔经济业务,工厂向供货商A购买了一批材料,卖给供货商B,付给供货商A的货款是部门经理垫付的,已经报销了,平时也向供货商B买货,老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款,请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些? 入库 借:库存商品 贷:应付账款A 报销 借:其他应收款 贷:现金 卖货 借:应收账款-B 贷:主营业务收入 付款 借:应付账款-A 贷:其他应收款 抵货款 借:应付账款B 贷:应收账款B 是这样做吗?
老师您好,请教您个问题:我公司自己研发了一个医养平台(平台像淘宝京东一样),有医院,有商城等,客户通过平台问诊买药买饭等,客户支付的钱到了平台专用户里,月底,公司把需要支付医院,商家的款支付给对方,扣下8%的服务费,那公司这边的账务处理应该怎么做呢
公司有个这样的经济业务,淘宝用户购买的货品使用积分抵扣货款,但是平台提供给用户的积分需要公司再付给平台,这部分要如何入账呢
老师 公司内帐 没有设置应交税费 进项+销项 现在有个业务 公司付款给平台 平台转款给收款方 平台给我们公司提供专票 我们用于抵扣 现在问题来了 这个进项税款 没有合适的科目入账 如果不入账分录不平
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
不太明白老师您说的意思呢
同学你好 就是要视同销售确认收入 借销售费用 借银行 贷主营业务收入 贷销项
这个费用的发生与收入不是同时间呢
客户在前,平台收我们公司的在后呢
同学你好 这个确认收入的时候赠送的计入销售费用