你好,12月有留底的吗?你是在电子税务局修改的还是税务局?

老师您好,我们有张2022年6月税盘维护费发票没有申报。现在可以直接在2023年的申报表申报呢?还是要去更正2022年6月的报表呢?
我想咨询一下,我现在更正2022年12月份的增值税报表,更正之前的报表留抵3000元,更正之后期末留抵是2000元,期末留抵变了,对2023年1月份2月份3月份的申报表有影响吗,这几个月的需要更正吗
我更正了2022年12月的增值税申报表,现在申报2023年4月的,生成主报表那里的期末留抵没有跟着变动呢
我现在更正上一年的增值税申报表,是有留抵税额的,那我下个月申报会自动帮我调整回正确的吗
请问一下我2023年12月之前是一般纳税人简易计税,但是我发现2022年11月和2023年4月这2个月由于报税系统(亿企)自动归集发票时,把运输服务的电子普通发票填在了表二的进项税额,所以出现了上期留底税额增多了,现在我要更正2022年11月和2923年4月的的报表,请问一下我更正这2个报表,其他期间的报表会自动更新吗,还是需要2022年11之后到现在的报表都需要更正
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
是的,在电子税务局上改的
有留抵的
返回去看一下,现在是修改之后的吗?
还是不行
那今年1 2 3月份的需要更正吗?还是说现在4月的带到最新数据就可以了呢
不是的,我的意思是你12月份你看下,你打开申报表上面有留底吗?如果有的话,123月份都需要修改的
2022年12月的改了,12月的留抵已经变了,但由于2023年1-3月是之前已经申报了,现在在申报2023年4月的,4月的留抵就没有变,还是2023年3月旧的
那现在在申报2023年4月的,是不是也需要更正2023年1月-3月的才行呢
是的,是的,需要这么做的。