你好; 你暂估的200多万是公司实际业务发生的吗? 才好判断怎么来处理;

老师 这几天准备做汇算清缴时 发现2022年3月份有一笔暂估库存商品入账 19万元,并结转了成本,到现在都没有发票没有冲回,如果反结账到12月份 但是是12月在4季度时已经预交过所得税了 ,并且2023年已经做了3个的账务了 年初数也要变,问怎么处理最好!
刚接手的账, 一家是一般纳税人,账上2020年有暂估200多万,到现在一直没有冲掉,如何处理? 另一家是个独企业,从20年到现在每年都有暂估没有冲掉,生产经营的汇算清缴今年3月份应该已经做掉了,3月份这家个独又升为一般纳税人了。 如何处理?
一个公司刚成立的部门,代理记账的部门,现在让我去上班,(我上一家公司是代理记账公司,刚进去的时候做了一年半左右的会计助理:做账报税、社保增减员、个人所得税申报、汇算清缴、工商年报都做过,后面转岗做出纳做了3年直到现在),刚开始单子不多会比较闲,制造业企业的单子会多一些(之前没做过),没人带(偶尔应该总部有培训),属于边干边学,现在33岁了(未婚未育),适合去吗?自己想快点学经验
老师,我新接手了一家公司,一般纳税人,这几年都是亏损状态,今年亏损了2万多点,现在做汇算清缴发现了以下问题 一:社保没有计提,11-12月的社保在2024年1月份缴费的。 二:个人承担的社保和滞纳金都计入了管理费用 三:10月份社保费计入到了库存商品 四:2024年2月份补交了2022年,2023年的工会经费 五:3月份补交了2023年的第四季度的印花税及滞纳金 这些我汇算清缴的时候都应该怎么填税务风险能最小
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
在上海工资5673.3,要交个税吗?社保783.3
老师你好,一般纳税人开生产生活服务*培训费类目有优惠税率政策吗?之前是按照非学历教育培训服务*培训费开3%的税率,税收减免按照3%开的发票,现在编码更新之后优惠税率没有3%的选项,只有6%和免税的选项
老师您好,请问营业执照法人变更怎么做啊,简单不?
彩钢商贸公司的安装费的名称开什么,税率是多少
老师您好,请问一下我新增办税人员,昨天法人确认授权了,我当时也可以登陆进去了,等我今天再次登陆,就登陆不上了,说需要法人授权确认,这是怎么回事啊?
老师,公司的固定资产26年之前残值都是10%,我在2026年6月开始把这些固定资产残值改成5%。需要补计提的折旧金额计入什么科目。小企业会计准则
如果甲公司给乙公司开,乙公司给丙公司开,丙公司给甲公司开,但是不是一样的东西,请问这样可以吗
老师,公司有实缴,在公示系统怎么操作呢,跟年报是一个地方操作吗
老师,营业执照上公司经营范围是目前生产的范围,但是有个管理层让我加上我们出租给分公司的厂租范围,这个可以增加吗?
免征增值税和不征税的区别
是代账公司在暂估
如果是实际业务发生的,和不是的话 该如何处理?
你好 ; 意思没有实际业务; 虚假做的; 就去红冲了。 ; 直接23.5月去红冲了 这个
是实际发生的业务的话?
你好; 实际业务; 收到发票在去红冲暂估 ;按实际发票金额来做账一次
好的老师
没有实际业务的话,直接冲了,在23年补税就可以了是吧? 有实际业务的话,收到票后红冲暂估,按实际票去入账
哪另一家个独企业的100万暂估如何处理?
你好1; 是的 。2 对的; 是这样的思路哈 ; 3. 这个100万暂估 一样的思路哈