你好,中间差入财务费用

老师你好,这个承兑贴息。给了对方承兑,公司以一个叫材料公司的给我们转到银行了,这个可以吗
你好老师,我们公司收到一张承兑10万,我们转给贴票公司了,贴票公司给我我们转回97250,这中间差的怎么入账?
老师,甲公司给我们付了货款一张承兑。然后我们把这张承兑转到乙公司贴现,乙公司打款到我们账户了,这样可以吗?
老师,我单位转给A公司一张承兑贴现,结果对方把贴现后的钱用其法人银行卡转给我单位法人银行卡里了,我单位付了10万承兑,A公司的法人转给我公司法人9500,那中间5000的差额如何处理?
你好,我们公司收到客户给的银行承兑汇票,然后我们吧承兑汇票转给其他公司,其他公司转对公给我们公司,这个分录这么写
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
还需要贴票公司提供什么凭证吗?
你好。要他们给你开手续费的发票