利润表按照这个来填写,但是你汇算清缴需要纳税,调增你这个不合理的表格。

老师您好,季报企业所得税,以第一季度为例,利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候,主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据,还是三个月加起来的?
老师好,年度所得税汇算清缴,在1季度的时候有利润缴了税款,之后几个季度利润为负数,在年度汇算清缴的时候,这个预缴的税款退回吗?在年度汇算清缴表里怎么填写呢?在线等,谢谢老师
老师,这是我22年的利润表,这样看利润为负数,其中主营业务成本里面有暂估的人工费,这个需要怎么调,在汇算清缴的时候,就按照这个利润表的数据填写么
老师,这是我22年的利润表,这样看利润为负数,其中主营业务成本里面有暂估的人工费,这个需要怎么调,在汇算清缴的时候,就按照这个利润表的数据填写么
您好老师,我在去年年底暂估了成本,截止到目前没有取得成本票,现在做汇算清缴要补税,这个在报汇算清缴的时候怎么报,是要做调增利润还是直接按实际数据填写成本就行
销售把现金收款记成微信收款了,怎么做账呢?
老师,政府统计局奖励的入统奖励,我记入营业外收入可以吗,申报所得税年报的时候,在会计收入体现在年度纳税申报表主表A100000填入营业外收入可以吗
老师,我们收到的发票已验证,已抵扣进项税,现在红冲了,我凭证怎么做
老师您好,我公司代A公司收土地租金款, A公司支付了我公司20万的代收服务费,这个我公司需要开票给对方吗?如果开的话开什么内容?税目是什么?
非生产加工型企业进项和销项内容必须完全一致吗
老师,,我们是工业企业,先领原材料生成半成品,然后由半成品经过两次加工生成产成品,从半成品到产成品只需要加工,不需要任何原材料,,那么具体分录咋做?
老师您好,我想问一下商贸企业,我要按销售额开发票,需不需要把退货金额减去?还是包含进去
公司销售耗材给医院,但主机无偿提供。主机和耗材都是采购来的。怎么做账
请问老师,营业外支出,坏账损失,调增,在汇算清缴表里填在哪里
不征税收入指什么 有哪些
不合理的就成本这里,有暂估的人工费,如果暂估的人工在23年5月份之前发放了那就不用调整,如果没有发放,就将没有发放的金额调增是么
对的,是的,职工薪酬明细表里面填写。
我就勾选这些表单可以嘛
你好,如果是小型微利企业,一般收入,一般成本,期间费用明细表不用估计。
不用勾选的,不用选择就是不用填写,直接在主表填写。
我的成本偏高,那我可以直接在申报表里改成本不,就不要再去做调整调减
不可以的,因为你和第四季度的需要一致,如果你想要修改的话,你第四季度的也得修改。
这个是第四季度的申报,以前都是代账公司做的,那我这个汇算清缴的时候成本是按照我上面发的那个数据填还是按照第四季度申报的数据填
那按照第四季度的来。
可是,还要申报22年度的财务报表,那我三表都要按照第四季度的申报数据来填写么,她后来可能是调账了,给到我的三表的数据和申报的都不一样
好,如果你们按照第四季度的填写,你根据什么来填写啊,这个年报是去年一到12月份的累计。
如果你需要按照调整之后的来填写你12月份反结账,修改你申报给税务局的财务报表一未修改。
去年成本暂估328万,到现在没有支付也没有红冲,这个328是不是要纳税调增,如果不调增那就在本月红冲成本或者做工资表支付就可以了对吧
可以的,可以这么做的。
因为现在账上是收入小于成本,那我可以红冲一部分在调增一部分来缴税不
老师我这样做你看可行,这个328万我在本月5月份红冲200万,然后再计提23年工资成本200万,还有128万我就纳税调增是缴税去,这样的操作有问题不
肯定需要, 你不是还有工资没有发下去吗?纳税调增这是一定了的, 交不交税这个不一定,你调整之后你看一下有没有盈利不就行了。
你的工资都发下去了吗?
以前都是做的假的工资表找法人借款代付了,如果我把328万全部调增就盈利很多 就要交很多税,所以老师我上面说的那个方法可行不
你们单位申报了个税没有?你报了多少?
他们都是按照不到五千报的,临时工占大头,有的都有开票
你好,你社保的个税和你职工薪酬明细表里面发生的工资是一样的,如果是少申报了,不允许抵扣。
你们这种肯定是有风险的